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印花税所属税期填错会有什么问题吗?已经缴款了之后才发现的

2020-09-17 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-17 14:59

你好!一般印花税只要你交了就可以了。

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快账用户4746 追问 2020-09-17 15:07

填错了也没事吗

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齐红老师 解答 2020-09-17 15:09

你好!你具体是怎么错了。

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快账用户4746 追问 2020-09-17 15:18

上个月的印花税,然后税期填成了这个月的

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齐红老师 解答 2020-09-17 15:20

你好!是什么业务的印花税。

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快账用户4746 追问 2020-09-17 15:38

你好是购销合同

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齐红老师 解答 2020-09-17 17:09

你好!这个没什么关系了,不用担心

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你好更正申报,把所属期改下
2024-01-21
你好, 借 税金及附加 贷 银行存款 不影响做账,但征收品目填错了,需要去大厅更正
2021-04-14
这种情况是由于印花税按期申报的所属期冲突导致的,可按以下步骤处理: 核实申报信息 仔细核对买卖合同印花税和实收资本印花税的计税依据、税率等申报信息,确保数据准确无误,避免因错误申报导致税额计算问题。 确认实收资本印花税的申报所属期是否确实应为 2024 年 1 月 - 12 月,若实收资本是在 2024 年某一具体时间点到位,则所属期应按实际到位时间确定,而不是全年。 尝试分步操作 更正买卖合同印花税申报:由于买卖合同印花税已缴纳,先在更正申报中,仅对买卖合同印花税的申报信息进行更正,将其申报明细与实收资本印花税分开,确保买卖合同印花税的申报数据准确,且不包含实收资本印花税的内容。 新增实收资本印花税申报:完成买卖合同印花税更正后,重新进行实收资本印花税的税源采集和申报。在申报时,注意选择正确的所属期和计税依据等信息,确保实收资本印花税申报独立、准确。 申请退税或抵税 如果在更正和重新申报后,出现多缴税款的情况,可向税务机关申请退税或抵税。准备好相关的申报资料、完税凭证等,按照税务机关的要求填写退税或抵税申请表格,说明多缴税款的原因和金额等情况,提交给税务机关审核处理。 咨询税务机关 若上述操作仍无法解决问题,或对申报和处理流程存在疑问,及时联系主管税务机关的办税服务厅或税收管理员。向他们详细说明具体情况,提供相关的申报记录和完税证明等资料,寻求税务机关的指导和帮助,按照税务机关的建议进行处理。
2025-01-07
您好,这个是没用的,没用
2022-10-24
你好1;    点击这个; 如果是你 之前所属期错误了就选择这个; 如果是勾选 错误了; 选择下面的注销勾选   
2023-05-09
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