您好,这个是没用的,没用

【综合所得个人所得税预扣预缴申报表】为累计申报,系统检测到您税款所属期为【10】月的申报数据发生了变动,请同步更正【10】月后的申报数据。 可是去11月份更正申报的时候说如果已打印客户端缴款凭证但是未缴款的建议作废,作废会产生滞纳金吗
老师,如果申报印花税时所属期错了,7月份缴纳了132.3元,6月份缴纳了86.9元,更正申报后,9月份补缴45.4元,7月份缴纳的132.3元退回公司账户,9月份月份重新缴纳86.9元,之前的印花税分录都是借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 那我申报更正后的做账分录要怎么调整?
增值税附加预缴申报填错所属期,导致产生滞纳金,(所属期为3月 系统自动跳转2月 忘记修改了)滞纳金暂时已交,可不可以更正申报在退税 ,然后重新申请正确缴纳,如果可以退税 是退入经办人缴纳的账户 还是企业基本户呢 谢谢
老师,我刚申报了印花税,已经缴纳了,按次申报的,税款所属期我写了9月份,然后产生了10元滞纳金,那我作废申报重新申报缴纳有用吗,我想把税款所属期改10月
老师你好,我7月份购房屋合同,我是10月份得到合同的,申报的时候申报期报成9月份,交款的时候产生滞纳金,缴纳了款项,后面我把印花税的申报表的计税金额改成了零,那我的申报和缴纳的税款,滞纳金这个怎么处理,合同的印花税还要重新申报吗?
银行账户支付车保险前置款怎么做分录
老师,库存的配件报废的分录是什么
老师,100万汽车购置税是多少
老师,我公司协助甲方开票100,我们是建筑公司,开给甲方9%的专票,后期我们也没有成本票,甲方说把这个100放到我们施工项目的结算中,假设我们收取税费是15,这个115甲方怎么给我们,因为发票我们只开100。我不太懂这一块
老师,我们是小规模建筑行业,我们老板要内账的三大财务报表,但是内账没记过销售发票和购进成本票, 比如1、公司收到货款 写的分录是 借: 银行存款-某账户 贷: 应收账款-某项目-某主材 2、公司付货款 写的分录是 借: 应付账款-某项目-某主材 贷: 银行存款-某账户 这样的话咋编财务报表?财务报表的主营业务成本和主营业务收入按什么写? 3、比如要25.12月份的财务报表或者25年1-12月份的全年财务报表。那我科目余额表应该选哪个期间? 4、现金流量表咋编写 5、老板要的报表还有必要给他报表重分类吗
老师,社保转入,个人身份中的工人与职员有什么区别
请问,小型微利企业所得税优惠政策?
老师,就是老板购买两三千的年货发给员工,但是没有发票只有收据可以入账的吧
老师,新接手一家公司,这公司发票勾选进项发票时,发现1月发票有的报销单还没有过来只是提前开票了,另外还有之前年份的一些票据没有勾选抵扣,我现在如何快速操作?
公司买包包送给客户?怎么做处理?
好吧,那滞纳金做账的时候分录记入营业外支出吗
老师,产生的10块钱的滞纳金,要跟老板说下吗
说一下吧,不然回头麻烦
好的,老师我们公司还是按次申报印花税,但是现在不是都是按季度吗?这个申报时间怎么改哇
这个是不用改的,税务系统默认修改的
可是现在不是说要按季度申报吗
这个时间,10月份已经是季报时间了
对哇,7-9月的嘛
嗯对是这个意思的
但电子税务局只能按次申报
你的申报界面给我看一下
老师你看
这个按此申报你需要去税务机关改一下
不改可以吗老师
不行,现在都是按照次了
老师说的什么意思哇,没有明白
就是说,现在印花税都是按照季度申报了
那怎么申报变成季度申报呢
去税务机关修改一下就可以的了