您好,这个是没用的,没用

【综合所得个人所得税预扣预缴申报表】为累计申报,系统检测到您税款所属期为【10】月的申报数据发生了变动,请同步更正【10】月后的申报数据。 可是去11月份更正申报的时候说如果已打印客户端缴款凭证但是未缴款的建议作废,作废会产生滞纳金吗
老师,如果申报印花税时所属期错了,7月份缴纳了132.3元,6月份缴纳了86.9元,更正申报后,9月份补缴45.4元,7月份缴纳的132.3元退回公司账户,9月份月份重新缴纳86.9元,之前的印花税分录都是借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 那我申报更正后的做账分录要怎么调整?
增值税附加预缴申报填错所属期,导致产生滞纳金,(所属期为3月 系统自动跳转2月 忘记修改了)滞纳金暂时已交,可不可以更正申报在退税 ,然后重新申请正确缴纳,如果可以退税 是退入经办人缴纳的账户 还是企业基本户呢 谢谢
老师,我刚申报了印花税,已经缴纳了,按次申报的,税款所属期我写了9月份,然后产生了10元滞纳金,那我作废申报重新申报缴纳有用吗,我想把税款所属期改10月
老师你好,我7月份购房屋合同,我是10月份得到合同的,申报的时候申报期报成9月份,交款的时候产生滞纳金,缴纳了款项,后面我把印花税的申报表的计税金额改成了零,那我的申报和缴纳的税款,滞纳金这个怎么处理,合同的印花税还要重新申报吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
好吧,那滞纳金做账的时候分录记入营业外支出吗
老师,产生的10块钱的滞纳金,要跟老板说下吗
说一下吧,不然回头麻烦
好的,老师我们公司还是按次申报印花税,但是现在不是都是按季度吗?这个申报时间怎么改哇
这个是不用改的,税务系统默认修改的
可是现在不是说要按季度申报吗
这个时间,10月份已经是季报时间了
对哇,7-9月的嘛
嗯对是这个意思的
但电子税务局只能按次申报
你的申报界面给我看一下
老师你看
这个按此申报你需要去税务机关改一下
不改可以吗老师
不行,现在都是按照次了
老师说的什么意思哇,没有明白
就是说,现在印花税都是按照季度申报了
那怎么申报变成季度申报呢
去税务机关修改一下就可以的了