同学你好 借,管理费用600 贷,库存现金600

老师,我们公司线路排查找外面的电工付了500的费用,又付了100的餐费,这两项咋入账?入哪个科目?
老师,我们单位干了一个修补路面的工程,付了工程款10万,机械费5万,这两个应该分别计入哪个科目?
老师好,我们是钢结构公司,公司对外接了两个项目,做钢结构厂房,另外我们有自己生产车间,有的原材料买来直接进入工地项目上使用,这个是好区分的,但是生产车间用的电费人工材料什么的怎么分摊到这两个项目上呢?
老师请教个问题,我们代A公司付了一笔款100元,发票也是开的我们公司,账面已入费用,现在A公司又把这100元打给我们公司了,我们怎处理账,谢谢了。
老师 我们又项目 是卖家居了 部分工程 有情外面的安装公司安装 这个费用 我计入上面科目 属于项目的安装费 计入上面科目
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
明细科目呢?
同学你好 借,管理费用——线路检测费600 贷,库存现金600
就是这两项支出可以合一个明细?我以为一个做维修费,一个做餐费呢
同学你好,因为是对一个人支付的,可以合并为一个明细;