同学您好,借:其他应收款,贷银行存款 借:银行存款,贷:其他应收款 发票给对方退回重开
#提问#老师,我们和某A公司签订了一个购销合同,所以我们也是开票给A公司,但是后面客户需要我们开票给B公司,B公司和A公司是关联公司,所以我们领导让他们A公司重新把票开给我们,我们在把票开给他们B公司,但是当时只开了票,没过账,现在A公司已经被吊销了,我账上挂的这两笔应收应付该怎么处理掉啊
请教,我们欠A公司货款4200元此笔供应商已开票,A公司收了我们的客户B公司5000定金,现在A公司意思是5000定金不退我们客户B公司了,我们欠A公司4200也不用付了,说签个三方协议,这笔账就一笔勾销了,这样操作合理么,并且还有800的差头没有发票。谢谢
我公司帮A公司代付一笔1万元费用,A公司给了我们500元税点,把这代付费用开票给A公司才能给我们钱,请问,在内账中,我们收到的这个税点,能记录"管理费用-税金"吗?
老师请教个问题,我们代A公司付了一笔款100元,发票也是开的我们公司,账面已入费用,现在A公司又把这100元打给我们公司了,我们怎处理账,谢谢了。
老师,2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,9月份A公司给我们开具发票100吨了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们,但是我一把100吨发票做了抵扣,10月A公司把100吨发票冲红了,我们让A公司冲红后给我们开99吨发票,但是A公司在11月份才给我们开99的发票,请问老师这时我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下,谢谢老师,麻烦老师写成带有数字的分录一下,多谢老师
请问一下我在一个公司没上班,但一直在交社保,到另一个公司上班可以不交社保吗?我不想停掉上一家公司的社保
老师,您好!请问一下是不是异地建筑服务,每次开发票都需要异地预缴?我们现在收对方的发票报销,对方给我们发票的时候是不是已经预缴过税了?
个体户没有对付账号,开票的时候销售方银行账号没有填写可以吗
支付押金分录 1000 其他应收款账目是负数吗
20×7年6月3日,甲公司以300万元的价格向乙公司销售产品一批,该批产品的成本为250万元。至20×7年末,乙公司已销售上述从甲公司购入产品的50%,其余50%产品尚未销售形成存货。20×7年度,乙公司实现净利润3 600万元,因分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动而确认的其他综合收益100万元。
老师,本期实收投资收益在哪里查看?谢谢
老师我是8月没有对外开票,没有收入,但是8月要红冲一笔发票!请问下月税务如何报税?可以操作吗?
我司是生产型企业,出口商品到出口加工区(属于特殊区域),能否退税?
老师,突然纠结一个问题,实务的算式写成这样子也可以吗?6300/700*2=18;还是按下面的方式写,6300÷700×2=18
老师,请问一下公司申请科小对公司有没有啥影响呀