你好 可以从 研发加计扣除 这方面进行企业自查 把查询结果 和怎样处理的 以书面形式报告给税局就可以

老师,研发加计扣除被税局抽查,需要提供自查情况说明书,请问这个具体要怎么写
老师,公司收到一张会议费的发票已经入账,但是现在税务局查到是对方公司虚开的,实际业务情况是给业务员的劳务佣金,发票是业务员自己去开的,税务局现在要我们公司写情况说明,我们公司应该怎样写这个情况说明呢,具体怎样写呢?
请问老师:我公司20年被州税务局叫自查并补缴税款,现在县税务局又来要我们写19年某些凭证的情况说明。这样合理吗?我们该怎么处理,好像被查后三年内没有大问题,是不予追查的
老师,公司研发费用加计扣除,税务局被查出来说研发活动直接消耗材料加计扣除超过研发费用的70%,说是税务局让各企业补税,公司亏损所得税出不来税款,就补其他税,请问这其他税从哪里能出来给税务局补税呢?这是硬要补税,除了所得税还能从其他哪个税种能出来税呢?
老师请问一下,研发费用加计扣除需要提供哪些资料给税务局这边备查呢
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗