您好,同学, 只要是真实的,企业所得税税前扣除凭证(发票)风险就可以进行反馈 有以下两种渠道反馈: 1)请您在电子税务局主页下方点击【我的待办】—【企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈】,显示异常项目明细后,请点击【反馈确认】,可以看到发票信息,请依次点击查看详情,根据企业实际情况选择,然后点击【确认】,所有发票信息确认完成,点击右下角的异【常项目反馈确认】。再点击【返回】,选择【反馈结果】,点击右下角的【异常项目汇总确认】,反馈之后,请您点击政策速递—我的待办,查看办理状态,显示受理中,请您耐心等待即可,若显示已处理,无须在反馈,已反馈完成。 2)请您在电子税务局主页点击【互动中心】—【银税互动】—【企业所得税税前凭证(发票)风险提示反馈】—依次选择【企业所得税税前凭证(发票)风险提示反馈(跟票管)】/【企业所得税税前凭证(发票)风险提示反馈(按户管)】进入后,显示异常项目明细后,反馈确认与方法1的流程一致。

电子税局收到一条提醒: 经税务机关数据分析比对,你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况,请你单位及时自查核实,核实结果在30日内通过电子税局反馈。 这是啥意思,这是我公司的客户收到我公司开具的增值税专用发票,提示有一张发票是这种情况
请教老师,税务局提示,近期你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况,涉及发票13份,发票金额1015695.4元。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局反馈,反馈信息里怎么填?
老师 电子税务局有个企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈,说我司取得高额咨询费发票扣除1万多,是鉴证咨询费发票不能抵扣吗?但是这是我们真实业务啊
老师 你好 电子税务局企业所得税税前扣除发票风险提示有异常情况 项目是企业取得高额咨询服务费发票税前扣除 第一次遇到这种情况 请问我要怎么自查核实?这都是真实业务 有发票有合同
老师,问一下,公司收到税务局送达的企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈,异常项目名称:企业取得作废发票税前扣除。我查看发票问题情况表后,都是当月开的发票当月作废的,为什么季度身边企业所得税后,会提示有风险呢?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗