你好 公司8月转了11万到法人卡 借:其他应收款11万 贷:银行存款 11万 9月法人转了7万到公司账上 借:银行存款 7万 贷:其他应收款 7万

公司a转给公司b法人个人卡150万,法人个人卡又转给公司b对公户150万作为实收资本,分录怎么做,法人给人卡收到的150万,可以入账吗
问:B公司与A公司签了工程项目合同,B公司收到第一笔款30万,然后直接转给B公司法人30万,法人给工人发工资了,随后B公司法人把公司转让了,转让后B公司收到第二笔款50万,这50万直接转给了B公司的前法人。(转让公司时银行U盾和公章都在前法人手里),现在怎么处理这实务,税务上30.50万的问题
老师,公司申请了一笔175万贷款,我可以直接转到法人卡上,做为法人跟公司借款,到期时由法人卡直接还到公司账上
老师,下午好,我这边一个单位21年11月成立的,然后房租一直没有做到账上,后面22年9月和12月的时候转账到法人银行账户上分别4万总共交房租7万多,这个账现在要怎么处理?没有发票
老师,我2023年6月底注册的一般纳税人公司,公司从7月到11月都是做的零申报,但是法人转钱到公账,交了社保。我现在应该怎么处理啊?
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
不能挂往来款吗?
你好,在他应收款核算就是属于往来款啊