你好 公司8月转了11万到法人卡 借:其他应收款11万 贷:银行存款 11万 9月法人转了7万到公司账上 借:银行存款 7万 贷:其他应收款 7万
公司8月转了11万到法人卡上的9月法人转了7万到公司账上,账务怎么处理?
老师,小规模纳税人在10月从公司转了6万到法人卡上,备注借款 ,我是1月拿到回单才发现,这个情况我现在怎么处理?
老师,我们公司变更法人了,原法人投资了30万到公司,现在公司变更法人之后账务上需要怎么做处理呢?
公司开户办理公账法人转200到公账上,接着试网银,又转账100到法人私卡上,剩下的100留在公账上
公司a转给公司b法人个人卡150万,法人个人卡又转给公司b对公户150万作为实收资本,分录怎么做,法人给人卡收到的150万,可以入账吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
不能挂往来款吗?
你好,在他应收款核算就是属于往来款啊