同学你好 按照领用的来分配哦
老师,我以前也是做成本核算的,现在有好几年没有做了,都忘记了。我记得做成本核算时,先将销售产品数量,单价录入电子表格,然后将所有完工产品的成本(生产成本+制造费用)算出来,然后是怎么分配,算出销售成本的?
老师,我们公司是中药材加工企业,是一家新企业,月中生产了20个品种,一般我是月底扎账,归集所有的制造费用,直接人工,再进行分配,算出成本,然后让库管入库填写成本价格,开票室才能打出来销售票,这些品种进行销售,现在有几家企业需要我们月中生产的这几个品种,可是成本价还没有算出来,入不了库,能不能有什么方法,先核算出大概成本入库,真实的成本算出来后怎么进行账务处理?
您好老师,我想请教您一下,是不是所有工业企业月末核算销售成本,都是用这个公式总成本除以销售金额乘以销售数量这是第一,第二,我的品种上千,也没有核定单位成本,也没工时,每个产品的销售价格每天都不一样,月末我如何计划产品完工入库成本跟核定单位成本
你好老师 我门是加工企业 在库存核算这一块 我们是不是应该先原材料采购 材料出库 产成品入库 然后 产品成本分配 在销售出库 可是很奇怪 问什么销售出库的时候只有只有分配成本 没有 产品入库成本/ 非诚勿扰 谢谢
老师。我们做成本的时候,在产品可以根据领料➗bom的金额来估算吗,然后做出各产品生产成本,然后销售成本把(上月产成品金额+本月产成品金额)/数量求单位成本,主要我们之前没有做成本核算所以完工成本也只能估,后期就是从生产成本里面分出销售成本
老师,请问已经购入货物发票收到但未抵扣记账完,导致资产负债表应交税费为负数,请问有什么税务风险,负数需要调整吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,需要缴纳增值税不
公司银行收入一笔款,然后马上收到成本费用发票,需要转这笔款中的一部分款出去。请问有什么风险?
我们是邮政平台卖零食批发的,很多网上订单未支付的,我9月底把所有未支付的挂到对应业务员的应收里面,但是到了10月分可能他们在小程序里支付9月以前的订单了,我这样怎么去统计后面陆陆续续付款的金额,去对冲9月的应收呢?
银行开户已经有5个月了,还没有办理税务的三方协议,会罚款吗
老师,我们每个月提取的备用金,进了会计的银行卡,这个都给公司付款用掉了都没有发票,最后咋平账
如果小规模3个点普票开了6000,5个点普票开了-9000,,填在增值税小规模纳税申报表是这两个税率的销售额合并填写在免税销售额那里吗。
今年广告费发票开多了,收入少了,这多的广告费可以给明年用么?进项被抵扣了?要是给明年,这个咋处理?
老师好!急问:今天新的外贸公司有个小单子,说5000美金以下不开发票了,收汇收了对公账户里,想问:1.那这笔钱要不要确认收入2、到时申报收入吗?申报时也是免税吗?还是说要交13增值税呢?3.进项发票如果是13发票进来怎么处理
老师 你好 假如每月实际发的工资比员工保底工资少 但是会计已经每月进行了申报 那怎么做调整呢?
我记得之前是这样做的,完工单位成本=完工产值*分配率/入库数量,请问这个分配率是怎么算出来的?
分配率=运杂费/各项材料的重量之和