你好,需要在“期初设置”里面录入期初数据。
老师你好!报表上期未余数的应交税费我要在那里找到明细?因为我要新建帐套,这个应交税费建帐要怎么录?
老师,为什么我的应交税费有期末余额,还是在贷方为负数余额(-22018.35)但是我分录都做对了吧~这个要怎么办呢? ①计提:借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税22018.35,贷 应交税费-未交增值税22018.35。 ②支付:借 应交税费-未交增值税22018.35,贷 库存现金22018.35
老师,你好,我看到我的明细账里的应交税费的几个小税总出现了负数,我现在需要调账冲平,需要怎么调,分录怎么写
老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
你好!我在做母子公司的报表合并的时候,发现应交税费期末余额为负数,如果要重分类,是要根据明细科目的借方调去其他流动资产?还是把那个应交税费期末余额直接调去其他流动资产呢
这个应交税金的数是怎么来
你好,根据上期计提的税金来的哈。
上期的数据没那么多呀!是本年累计吗?