您好 印花税不需要计提 实际缴纳的时候写分录就好了 借:税金及附加-印花税 贷:银行存款

老师,您好!请问印花税需要计提吗?比如9月交8月份购销合同印花税6000元,8月和9月分别需要如何做账?
老师,9月份签订了5个购销合同,印花税需要计提吗?怎么计提?
老师你好,我们是一般纳税人销售原煤。9月份有购进合同395万需缴纳印花税1078元。我们做账的时候在9月份计提吗?还是10月份直接缴纳的时候在做帐?
老师好,我想问下检测合同是7月份之前签订的,开票也是之前月份的,入账是7月份不需要计提印花税吧?如果开票是7月份,合同是之前月份需要计提印花税吗?
您好老师,关于印花税的问题,比如,7月前我们这是按销售收入核定征收的,然后4月份购入了货物,当时没卖,做了库存,8月份卖的,那我按照新政策缴纳印花税,用算上这笔库存合同吗,要把这笔合同算作7-9月买卖合同里征收印花税吗
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
好的,谢谢老师!一般什么情况需要计提的呢?
印花税一般都不要计提的 如果金额实在比较大 可以计提下
8月份签的购销合同并开具发票,是8月份交还是9月份交印花税呢?
9月份申报的时候交印花税
好的,谢谢老师!
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快