你好,采购需要申报印花税。买卖合同的印花税: 有合同的,按合同金额申报印花税 没合同的,按实际购销合计金额申报印花税
老师,我2月份没开发票,也没有认证进项发票,印花税购销合同0申报可以吗
老师 我们采购合同的印花税就是申报增值税的时候一起申报吗?我们9月份采购合同都没申报 发票没到 这个要怎么处理呀
老师,你好,扬州采购合同印花税很多 公司正常不交,我们公司 想全交起来,正规起来,然后我4月份开始就有采购合同,也好多没合同,有票,我想补印花税。我是不是可以等 我,有销售开票,那个月一起申报,还是说。我这个月没开票,就先申报印花税,我是不是也可有勾进项票,把印花税的钱,抵扣掉 ,我们一直,还没有开票。没有销售合同去把发票提成10万元,百万的,现在是万元的,还没领发票
老师,我们公司7-9月份开具了90万的发票,进项发票认证了70万,印花税如何申报?进项就是采购合同需要申报印花税吗?
老师,我24年1月份进项发票100万,留抵90万,现在审报季度印花税,需要把认证的进项发票都缴纳印花税,对吗?
请问工资当年多计提了,应该怎么调整呢
老师,我们开的供应商大会应该收取他们啥发票啊,计入什么科目
老师,我想问一下这个答案里面(1-10/12是什么意思,帮我解答一下稀释每股收益的公式
@朴老师,老师,我们现在有机械加工的业务,是不是需要添加经营范围和税种,这种应该分别添加什么?是经营范围:(属于金属加工机械制造);税种:劳务
公司和供应商签合同数量10、价格100,但是实际送货11,价格还按照100结算,对方应该怎么开发票?是开数量10价格100,还是开数量11价格110然后再折扣10,哪个更符合税法要求
老师: 报关单C&F价 运费EUR/203.07/总价 合同总价EUR19850.5 C&F=COF=FOB+运费 FOB=C&F-运费=19850.5-203.07=19647.43 19647.43/19850.5≈0.99 商品合计24项,前23项 单项商品总价*0.99=FOB价 第24项 单品总价 19647.43-前23项FOB总和 开发票的时候 再将各项FOB价乘以出口月初汇率,写成人民币价格 那再最后发票备注的时候应该怎么写? 例如: 报关单号:5354202505400xxxxx,一般贸易,成交方式:C&F,合同协议号:20250414-00XXX,汇率:821.69,出口金额:19850.5欧元,出口口岸:莲塘海关 这样写吗?还是怎么写?
老师好,请给一张累计折旧的设置好的表格吧
老师,新公司在电子税务局申报社保、税务,是不是要用法人账号登录签订三方协议啊,扣费的
老师,我有一个公司 4个体,现在公司上进项多,个体上没有进项,是让公司给个体开些发票,还是让供应商直接给个体开呢
单位聘用60周岁以上的员工可以不买社保吗,有风险吗