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建筑安装业 采购材料 款已付 发票已收到 材料未收到 请问账务处理?

2020-09-17 17:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-17 17:49

那就只要 借:预付账款 贷:银行存款

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这种情况先确认采购事实和支付情况,但未收到发票。建议暂不入账,待收到发票时再进行正常报销流程。期间保持与供应商沟通,确保最终能获取发票。若发票无法获取,需按公司政策处理,可能需调整账目或寻求专业意见。
2024-09-21
您好,去年到货就暂估 借:原材料 贷:应付 收到发票先红冲 借:原材料(负) 贷:应付(负) 再按发票做分录 借:原材料 进项 贷:应付
2024-03-31
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计
2025-03-04
您好,借:预付账款,贷:银行存款
2023-02-14
您好,红字冲回入账分录
2022-04-09
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