你好,建议从头开始做账哦,要不然金额会容易出错。 一定要快速的话就建一个应收账款-综合的二级科目,以后再慢慢冲减应收账款-综合,其他科目同理。
老师,做账会计给我一份资产负债表,收入支出表,支出明细表,其他应付款余额表,让我去税务局申报这个季度的报表,我在电脑上打开了税务局的只有资产负债表,利润表,和现金流量表。我要怎么报啊
老师我接了一个单位的内账,之前没有做账,现在要开始做账的,我盘点了仓库账,固定资产,应收应付也建好,自己通过这些数据建账!但是现在我的资产负债表中,资产减去负债才1000万左右,外债所有者权益却是6000多万,你说我怎么去做呢?
老师咨询个问题,半路接手公司的内账,3月份有笔收入53500我做主营业务收入了,后来老板姐从公司支走4万元,我记往来其它应收款了,其实那53500是她公司一笔收入当时也应该记往来我不知道内情,现在账面显示她欠公司4万,其实公司现在欠她13500,现在我怎么把账调过来?如果借:利润分配53650,贷:其它应收款53650,资产负债表和利润表数字对不上
之前没有做账,一直是拉表,这是4-6月资产负债表和7-9月利润表,现在7-9月的利润表根据票统计出来了,之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润,现在是想把以前的资产负债表数都消了,然后资产负债表不会加了,原本是打算把固定资产放到管理费用,4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入,但是7-9月也有支出,也放营业外收入吗,我发现只会先把7-9月的填好,再销数会销,但是直接销数就不会,但申报又是得体现在7-9月
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
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工程结算和工程施工怎么结转
施工单位损益类怎么转到本年利润,分录怎么做
老师施工单位季未结转到本年利润分录
施工单位做账有转本年利润吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
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6.100/200 B4107 17. 0 8200051 1910612. 600 烟因北发业务的单位和似 壮乐人角卷火园于销售时纳税纳 力销费税 1. 简答题 某企业采用应收账款余额5%计提坏账准备,2009年年末应收账款余额为8000000元,202 0年4月,原C公司所欠货款30000元无法收回,确认为坏账损失;2020年9月,大友公司经营状况好转,归还15000元的所欠货款。2020年企业应收账款的年末余额为4000000,编制2009年年末计提环账准备、2020年确认环账、收回环账及2020年年末计提坏账准备的分录。
企业递延所得税负债减少说明什么问题