你好!内帐还是外账?
老师,做账会计给我一份资产负债表,收入支出表,支出明细表,其他应付款余额表,让我去税务局申报这个季度的报表,我在电脑上打开了税务局的只有资产负债表,利润表,和现金流量表。我要怎么报啊
老师我接了一个单位的内账,之前没有做账,现在要开始做账的,我盘点了仓库账,固定资产,应收应付也建好,自己通过这些数据建账!但是现在我的资产负债表中,资产减去负债才1000万左右,外债所有者权益却是6000多万,你说我怎么去做呢?
老师咨询个问题,半路接手公司的内账,3月份有笔收入53500我做主营业务收入了,后来老板姐从公司支走4万元,我记往来其它应收款了,其实那53500是她公司一笔收入当时也应该记往来我不知道内情,现在账面显示她欠公司4万,其实公司现在欠她13500,现在我怎么把账调过来?如果借:利润分配53650,贷:其它应收款53650,资产负债表和利润表数字对不上
之前没有做账,一直是拉表,这是4-6月资产负债表和7-9月利润表,现在7-9月的利润表根据票统计出来了,之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润,现在是想把以前的资产负债表数都消了,然后资产负债表不会加了,原本是打算把固定资产放到管理费用,4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入,但是7-9月也有支出,也放营业外收入吗,我发现只会先把7-9月的填好,再销数会销,但是直接销数就不会,但申报又是得体现在7-9月
老师,之前会计做内账只有一堆数据,没有做相关分录,现在我们根据这堆数据直接做一张资产负债表和利润表,我们应收哪些,应付哪些我们都知道,也知道收入费用是多少,这个资产负债表做出来资产不等于负债+所有者权益,是不是不对,我要从那里核查数据呢
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
走1000万账,建筑行业,自建,想走9%税点,请问怎么分配才能达到最大限度合理避税
老师,6月收到对方8万元发票,9月份支付对方9万 ,多支付的1万怎么做分录? 以后对方还会开发票过来(可能11月份才开)
9月份新成立一家小规模公司,对公账户突然进账增多,会不会容易引起税务的注意???
我司是机械租赁公司,从其他家公司租入吊机,如何做会计分录?