你好! 借固定资产 贷银行存款 预算会计做分录: 借事业支出 贷资金结存…货币资金
事业单位平行记账中,固定资产折旧应该怎么写借贷了?
老师,固定资产清理科目是资产类的备抵是吧?那为什么清理固定资产时,固定资产科目清零在贷方,转到固定资产清理科目借方,那不就是借方表示增加了么,备抵不是借减贷加么
事业单位增加固定资产时,借贷方的科目怎么写
老师,固定资产清理是资产类科目,为什么贷方要确认出售固定资产的售价呀,资产类科目不是借增贷减吗,这个贷方确认收入不是增加了吗
净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益/营业外收入 为什么借方是固定资产清理,这样子的话借贷双方科目都是增加的
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,也是事业单位,减少固定资产,借贷方科目怎么写
借:资产处置费用 固定资产累计折旧 贷:固定资产