不会是负数的,你的财政拨款收入期末的时候也要转到本期盈余转了之后不会是负数。
非盈利组织会计题目4.事业单位期末清查盘点,盘盈现金0.2万元,盘盈一台固定资产,市场价格为6万元,无法查明原因并报批准予以处置,盘盈B材料200元,经查为计量误差所致。5.事业单位收到上级单位给与的非财政补助专项资金10万元,非专项资金5万元,所属单位上缴的利润5万元,已存入银行。并用银行存款拨付所属单位补助4万元,按规定上缴上级单位7万元。6.某事业单位7月1日从银行借入110万元2年期,年利率5%的借款用于弥补A项目资金。利息每年年计提支付。7.年末,技术开发乙专项项目完成,剩余50万元,留给本单位自用;职工福利基金计提2万元,并用其购买作为固定资产入账的福利设备价值1万元;计提并缴纳单位所得税。做政府预算会计年末结转。8.年末,按营业收支差额的25%计提所得税,做政府财务会计年末结转。
(7)开展专业业务活动的部门领用一批库存物品,该批库存物品的账面余额为820元;开展行政管理活动的部门领用一批库存物品,该批库存物品的账面余额为720元。本次库存物品共领出1540元(820+720)。(8)在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元(4300+1800)通过银行存款账户支付。(9)为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折旧202000元;为开展行政及后勤管理活动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元(202000+56000)。(10)年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元,“单位管理费用”科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余”科目。(11)年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目.
行政事业单位的新增加购买固定资产在2019年新政府会计制度颁发后的会计处理(因为没有固定基金科目和非流动资产基金-固定资产科目)为借固定资产贷银行存款或财政拨款收入,那么固定资产折旧费用年末结转会导致本期盈余为负数,这个怎么办呢?
某事业单位发生以下业务:8.在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元,通过银行存款账户支付。9.为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折1旧202000元:为开展行政及后勤管理活;动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元。10.年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元、“单位管理费用"科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余"科目。13.年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目。14.按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项85600元,款项已存入银行。15.按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入45500元。16.按规定,确认一项上级补助收入,金额为35000元,款项尚未收到。
请老师帮忙解答一下7.某事业单位按照规定报经批准报废一项固定资产,该项固定资产的账面余额为67,000元,巳计提折旧63,000元,账面价值为4000元,处理该报废固定资产时发生相关费用300元款项以银行存款支付.8.某事业单位年末按照规定对收回后不需上缴财政的应收账款计提坏账准备2500元。9.某事业单位根据有关规定,从事业收入中提取专用基金8000元并计入业务活动费用。某日,从提取的专用基金中购置一项固定资产款项7000元,通过银行存款账户支付。要求财务会计预算会计都要做。
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
老师,这个公司的实收资本。是一次性投入的还是慢慢投入的?
老师请问一下,我们7月底发了5和6月两个月的工资,7月8月也没发,要到9月底发放,我个税怎么申报呀?
员工用火车票实名制的来结报,想让他去开票,好勾选抵扣,请问下是火车站开还是去哪里开?
老师,我开票进项和销项编码没对上,对方已经抵扣了,现在该怎么办呀
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113