不会是负数的,你的财政拨款收入期末的时候也要转到本期盈余转了之后不会是负数。
(7)开展专业业务活动的部门领用一批库存物品,该批库存物品的账面余额为820元;开展行政管理活动的部门领用一批库存物品,该批库存物品的账面余额为720元。本次库存物品共领出1540元(820+720)。(8)在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元(4300+1800)通过银行存款账户支付。(9)为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折旧202000元;为开展行政及后勤管理活动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元(202000+56000)。(10)年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元,“单位管理费用”科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余”科目。(11)年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目.
行政事业单位的新增加购买固定资产在2019年新政府会计制度颁发后的会计处理(因为没有固定基金科目和非流动资产基金-固定资产科目)为借固定资产贷银行存款或财政拨款收入,那么固定资产折旧费用年末结转会导致本期盈余为负数,这个怎么办呢?
某事业单位发生以下业务:8.在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元,通过银行存款账户支付。9.为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折1旧202000元:为开展行政及后勤管理活;动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元。10.年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元、“单位管理费用"科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余"科目。13.年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目。14.按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项85600元,款项已存入银行。15.按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入45500元。16.按规定,确认一项上级补助收入,金额为35000元,款项尚未收到。
请老师帮忙解答一下7.某事业单位按照规定报经批准报废一项固定资产,该项固定资产的账面余额为67,000元,巳计提折旧63,000元,账面价值为4000元,处理该报废固定资产时发生相关费用300元款项以银行存款支付.8.某事业单位年末按照规定对收回后不需上缴财政的应收账款计提坏账准备2500元。9.某事业单位根据有关规定,从事业收入中提取专用基金8000元并计入业务活动费用。某日,从提取的专用基金中购置一项固定资产款项7000元,通过银行存款账户支付。要求财务会计预算会计都要做。
某事业单位发生以下业务:8.在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元,通过银行存款账户支付。9.为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折1旧202000元:为开展行政及后勤管理活;动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元。10.年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元、“单位管理费用"科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余"科目。13.年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目。14.按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项85600元,款项已存入银行。15.按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入45500元。
老师,一般纳税人选择企业会计准则怎么选,是小企业还是企业呀
老师,我们公司银行账户被冻结了,老板用现金发工资。现在老板说社保的话,他只把公司应该付得部分给了,个人部分员工自己出,然后一起交给代理社保部门。这个分录怎么做呢?
劳务公司之前是先付款后开票 借预付账款 贷银行存款 但是现在他先开发票我这边后打款应该怎么办?还按之前的记法吗
股东控股公司之间可以互相开发票嘛
老师,我们公司是小规模,清运服务,能开6%的专票吗
老师,这个题答案部分的第3点理由如下的1到5条不理解
老师,假如公司是六月开始有业务的,但是三月银行就有银行流水支出,那么从六月开始建帐本可以吗?
老师您好,我想问一下固定资产,叉车购入价32800元。残值1640 元,我用31160元折旧每个月649元,到时候这个残值1640元一直挂在资产负债表上??
老师,我们现在有个问题。有个员工。目前工资发到要3月。他五月底离职。我现在申报个税到三月。后面离职了我肯定要做离职。那我做离职了。后面两个月工资发了怎么报了?
您好老师,我们是老公司,注册资金是认缴制,现在填写工商年报,实缴出资时间是按照公司法规定的时间填写,还是说按照以前章程的时间填写呢