你好,租赁合同的双方都需要缴纳印花税,税率是千分之1 租赁合同印花税=租金总额*千分之1
我们公司租私人的房子做办公室。在一个小区,是住房改成的办公室,要交印花税吗?税率是多少?
我们公司租私人的住房做办公室,签了合同,约定租金2000元一月,按季支付,我们公司要交印花税吗?什么时候交。我们是购买方,税率是多少?如何交纳
老师好,租入个人出租商铺做办公楼使用,出租方不提供发票给我们,我们根据付款凭证入账,这种情况还需要交印花税吗?如果需要交,印花税是按付款金额缴纳,还是按合同上签订的金额按比例一次性缴纳,例如合同金额是20万,交多少印花税
请问老师,我们请供应商来帮忙来办公室天花补漏,我们与供应商签订2年劳务维修类的合同。但是金额不确定,金额是根据每次支付的劳务维修范围来确定的。这个合同我们需要交印花税吗,交多少?什么时候交?
我公司与房东签订房屋租赁合同,合同约定每月房租金额,并且按月缴纳租赁,请问我们需要每个月都申报交印花税吗,另外我们购买了其他公司的软件著作权,请问购买软件著作权的协议属于购销合同还是技术合同,应按照哪个税目计印花税
老师,我们是地毯、浴巾、浴袍销售的,有进货,也有销售出去产生的快递费,请问一下快递费怎么计入哪个会计科目?进货时产生的快递费计入库存然后结转成本,销售时产生的快递费计入销售费用-快递费是吧?
老师,我们是地毯、浴巾、浴袍销售的,有进货,也有销售出去产生的快递费,请问一下快递费怎么计入哪个会计科目?
老师,我们是做地毯、浴巾销售的,请问一下快递费计入哪个会计科目?
ABC 公司为居民企业,2019年有关生产、经营业务的资料如下: 全年销售收入6000万元,会计利润为1000万元;全年职工工资薪酬 500 万元(含残疾职工工资160万元);发放福利80万元:工会经费12万元;职工教育经费20万元;取得国债利息收入40万元:广告费700万元,宣传费100万元:业务招待费30万元;公益捐赠 150万元;新产品新技术的研究开发费用200万元:税收滞纳金及罚款25万元. 要求:计算该公司应纳所得税税额。
甲企业第二基本生产车间生产A产品过程中,发生不可修复废品10件,每件A产品的费用定额为直接材料300元,直接人工60元,制造费用50元,回收残料价值300元要求:计算不可修复废品定额成本,并编制相应分录
、某卷烟厂为增值税一般纳税人,该厂销售自己生产的甲种卷烟6箱,每箱50 000支,价款共计 150000元,增值税税款为 25 500元,该厂生产的甲种卷烟成本利润率为 10%,计算该卷烟厂销售甲种卷烟应纳消费税
增值税一般纳税人,取得增值税电子普票,税目是经营租赁*通行费,请问可以抵扣进项税吗
你好请问一般纳税人取得的高速公路通行费,如何申报报表,具体在进项税额附表哪行?
甲公司是一家中高档手表生产企业,为增值税一般纳税人。本年生产并销售一款中高档手表,每只手表的出厂价格有两种选择:10100元(不含增值税)或9900元(不含增值税),与此相关的成本费用为4000元(不含增值税),每只手表可抵扣进项税额为900元。甲公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。分别两个方案求应纳增值税,应纳消费税,应纳城建税和教育费附加,净利润只要结果
甲卷烟厂本年1月欲生产销售一批卷烟,有三种方案可供选择。方案一:甲卷烟厂委托乙卷烟厂将一批价值1200万元的烟叶加工成烟丝,协议规定加工费800万元,加工的烟丝运回甲卷烟厂后继续加工成甲类卷烟,加工成本、分摊费用合计700万元。该批卷烟全部出售,售价仍为8000万元。方案二:甲卷烟厂委托乙卷烟厂将价值1000万元的烟叶直接加工成甲类卷烟,加工费为1500万元,甲卷烟厂收回后直接对外销售,售价仍为8000万元。已知烟丝的消费税税率为30%,卷烟的消费税税率为56%,每标准箱定额税率为150元。以上价格均不含增值税。分别求出两个方案甲卷烟厂支付其代收代缴消费税应纳消费税税后净利润
是每月交纳吗?我们公司还在开办期,如何交这个税呢?没有核定这个税种是不是就不用交。
你好,是签订租赁合同次月一次性缴纳,而不是每个月都缴纳 个人所得税=(2000—800)*20%
我们是公司怎么要交个人所得税?
我们是购买方。
你好,承租方的公司不需要缴纳个人所得税 我上面回复的个人所得税是针对出租方的个人而言的
我们是公司,我们是承租房子的人,我们要印花税吗?
你好,租赁合同的双方都需要缴纳印花税 所以你单位需要缴纳印花税的
如何交印花税呢?我们公司还在开办期,应申报套餐里没有,
你好,租赁合同印花税=租金总额*千分之1
如何缴纳呢?我们还在开办期,申报套餐没有,去大厅交吗?
你好,税局网站没有,可以去税局大厅填表申报缴纳的
我们是今年3月份的时候租的,可以年底的时候去交吗?我们公司还在开办期,印花税可以不交吗?
你好,应当在签订合同的次月15日之前缴纳,而不是年度的时候 开办期没有免征印花税优惠的,所以是需要缴纳的
那之前没有交,现在如何处理呢?
你好,需要去税局申报补交
我去买点花贴可以吗?
你好,现在只需要自行申报,扣缴税款就可以了
在税局大厅里去申报缴纳吗?
你好,是的,是这样的