你好 借管理费用-差旅费 ——招待费 贷库存现金

老师,我们单位员工需要报销差旅费,还有报销购买办公用品的费用,老板让我从单位的基本户上通过网银转给员工,可以这样做么?
老师,请问公司综合部门帮公司员工出差购买的车票,单独报销,没有放在出差人员统一报销,是做差旅费还是交通费呢?
单位一个员工报销有差旅费还有办公费还有送礼的钱还有交通费,这样在做会计分录时应该怎样做
老师,有一家公司社保所有费用都是单位出,没扣员工的,这个会计分录怎样写,还有申报工资时还需要填个人承担的社保吗?
生产管理部门员工回来报销差旅费,有住宿费,补贴和交通费,应交税费,出差时预借3000,回来补给72,怎么做会计分录呢?只做一步
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
选项A,不是不影响损益吗?
就是把每个项目分开,然后把同一个项目比如五个人员都有报销差旅费就一起做账是吧。员工是先垫付再报销,怎么做分录
借管理费用或者成本科目 贷其他应付款 支付时 借其他应付款 贷库存现金