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请问老师,公司截至8月差票20万,也就是盈利20万,9-12月还要开具票据84万,也就是收入84万,那么公司就是差票据20+84等于104万,除了抵扣每月发的工资和员工报销票据,预估20万,那就是还差84万,老板不想交企业所得税,该怎么处理呢?

2020-09-18 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-18 09:42

你好 可以暂估成本入账 借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 借:成本费用(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借: 成本费用 贷:应付账款-XX公司

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2020-09-18
同学你好 需要调账的 用以前年度损益调整来做 多做的费用要调增 2.恩 这个可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有发票的,无发票的填在 A105000纳税调整明细表-30行-其他 里
2021-05-19
您好,意思是说工资都是假的的吗?
2022-03-29
同学你好 预缴的应该是3%或者2%的哦,你的2.65%是预缴的综合税率吗
2020-10-08
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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