咨询
Q

上月开具增值税发票,已入账并报税。会计分录:借:应收账款 1000000 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 本月客户说发票信息已变更,需要重新开具,我已在发票系统上申报了红字发票,然后接下来本月如何做账?

2020-09-18 19:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-18 19:58

你好 开具的红字发票,账务处理是 借:主营业务收入, 应交税费——应交增值税——销项税额, 贷:应收账款 1000000 补开的正确发票,账务处理是 借:应收账款 1000000 , 贷:主营业务收入, 应交税费——应交增值税——销项税额

头像
快账用户3307 追问 2020-09-18 20:10

谢谢老师,开具的红字发票这样做账,账面是冲销了,但是发票系统上当月并没有体现出冲销的这10万是怎么回事?我看了发票汇总表,还是当月实际开具的所有发票

头像
齐红老师 解答 2020-09-18 20:11

你好,你确定你有开具了100万的负数发票吗?

头像
快账用户3307 追问 2020-09-18 20:12

就是发票系统上-红字发票申请,填好需要作废的票号点确定就好了

头像
齐红老师 解答 2020-09-18 20:13

你好,需要开具负数发票,打印出来,系统才有负数发票信息的

头像
快账用户3307 追问 2020-09-18 20:17

也是需要用增值税发票打印吗?还是A4纸?

头像
齐红老师 解答 2020-09-18 20:19

你好,负数发票需要用空白的增值税发票打印的

头像
快账用户3307 追问 2020-09-18 20:20

好的,谢谢!都是在发票系统里开具

头像
齐红老师 解答 2020-09-18 20:21

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 开具的红字发票,账务处理是 借:主营业务收入, 应交税费——应交增值税——销项税额, 贷:应收账款 1000000 补开的正确发票,账务处理是 借:应收账款 1000000 , 贷:主营业务收入, 应交税费——应交增值税——销项税额
2020-09-18
借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-已开票
2023-06-26
你好;   借主营业务 成本 贷进项税转出;    按这个来做账   
2022-12-12
你好,是的,是这样的 
2020-10-20
您好,没错的,就是这么做的。
2023-11-07
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×