同学你好 专票是没有期限认证了吗?,——是的,没有认证期限了 这月刚卖出一台,这样的企业我该和老板说些什么注意事项吗?——购入货物时要向对方要专票 还有哪些票据可以抵扣进项税,哪些票就可以做费用啊?——取得专用发票是可以抵扣的;房租,水电等是直接计入费用

老师好,我家一般纳税人,上个月开业的办的税务登记,八月有进项发票,这几张发票进货的用作样机了,我家卖厨具,主要是进入商场,9月开出了一张专票,卖了一套5000多,老师请问我用把进项都认证了吗?一般纳税人的按税负交增值税吗?按多少税负啊?像刚开业老板费用大,不按税负交有后果吗?
老师好,我刚接了个兼职的一般纳税人的卖家电的公司,他们主要对商场,,上月进了一些样品的进项专票,专票是没有期限认证了吗?,这月刚卖出一台,这样的企业我该和老板说些什么注意事项吗?还有哪些票据可以抵扣进项税,哪些票就可以做费用啊?
老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-我家是一般纳税人,是否有收入了,就得按税负交增值税?税负多少阿?刚开业就卖了一台 ,不赚钱,可否不交增值税,我是否把进项发票都认证了,因为认证后,进项大于销项不用交增值税, 2-我家9月开出的发票,我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票,但属于是九月属期的认证 发票吧?3-有收入了开出发票了,那分录怎么做正确?因为是让商场卖,商场还收百分之五的回扣,,发票我看是开给商场的,并且商场还预付了20万, -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细,老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元,商场说给顾客200优惠券,实际我家收到顾客的钱是4580元,再给商场百分之五的回扣,商场还要我们再给商场200元,说是他们搞得活动,老板说为何,要给商场200元,老师这是怎吗回事,以后再有同样活动,我们该怎么定价格合适? 5_老师根据我发的图片,和4-上面说的,分录怎么做啊!十分感谢
您好,老师,我们有家客户是一般纳税人公司,公司名下没有汽车,但是这个月提供了加油专票和停车费定额发票过来,这个可以做进项抵扣吗?还有一些在超市购买过生活的普票,可以做费用票入账吗
老师好,我公司一般纳税人,主要卖家电,是放到商场去卖,商场先预付我公司10万,我公司预付家电厂家80000.元,先来的样机,和进项专票 1.我公司入库了用做分录,借,库存商品10000.借,应交税费,增值税,待抵扣进项税额1300.贷,预付账款,11300,等发票认证后,借,应交增值税,增值税,进项税1300.贷,应交税费增值税,待抵扣进项税1300 老师我这个分录对吗?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,现在餐费是专票能抵进项吗
还有住宿费费专票,能抵吗
我想问下一般纳税人企业,哪些进来的专票不能抵扣,
同学你好 现在餐费是专票能抵进项吗——不能的; 住宿费费专票,能抵吗——如果是职工出差的是可以抵扣的; 一般纳税人企业,哪些进来的专票不能抵扣,——除用于职工福利,业务招待外,其他专票是可以抵扣的;