您好,根据分录,是将应付职工薪酬部分结转至其他应付款科目,其中应付职工薪酬代付其他单位薪酬。

老师,银行函证企业那块预留印鉴盖什么章?
一般纳税人2025年11月收到购车发票,车辆入账总金额1336299.43,12月按月折旧金额是多少,该车折旧年限是多少,残值率是多少。若在第四季度申报,一次性扣除多少,怎么做账,怎么申报。后期需留意什么
老师,企业买的商标用入账吗
老师,您好!以前的租房合同是半年的,已全额报过印花税,现在提前退租了一个月,那印花税要按负数报掉吗?
老师,我是一般纳税人,有开文化事业建设税的发票就是广告类的,但是进来的是普票有广告类的发票, 能抵扣这开出去的文化事业建设费嘛
请教个问题呀 就是季报买卖合同的计税依据是什么呀哪些数据呀[偷笑]
老师请问公司招聘实习生有工资,或者什么要求吗
我们有家公司做了实缴 实缴150万 可以从对公户取出来30万作为库存现金吗
个体户提现分录怎么做?交完个人所得税后,如何抵消提现这个科目?
老师,公账上转30万到到法人个人卡上,有什么办法吗,有什么办法吗
我们是重工,有些员工是和我们公司签的合同,但是在轻工工作,社保依然是我们公司缴纳
您好,所以对方给您补偿了社保情况。建议双方通过服务形式转移成本收入。
老师,为什么借方金额是负数呢,而且上面借预收账款
您好,应该是预收账款抵应付职工薪酬。即做账单位的薪酬成本由其他单位补偿。