您好,目前是可以的。
老师打扰打扰了, 麻烦能否咨询一下,小规模园艺公司,自种自销的花卉,客户有要普票的,也有要专票的,如果开具了专票,按适用征收率交了税款,普票还能开具免税字样的发票吗?还是只要开具了专票,就相当于放弃了农产品免税权,再开的普票也不能开具税率为免税字样的发票了呢?我现在收到的情况是有说纳税开具了专票就放弃了免税权,均应按适用税率征税,不得选择某一免税项目放弃免税权,也不能根据不同的销售对象选择部份货物或劳务放弃免税权; 另外也有说一般纳税人若选择了享受免税政策是不能再开专票,如果需要开专票应按规定放弃免税方可开具专票. 小规模纳税人是开具了专票之后,符合免税条件还可以开免税普票.老师,我现在也是蒙了,不知道到开具了专票正常交税后普票能开免税吗?谢谢谢谢!
我们酒店是一般纳税人,请问今年能不能同时开具免税的普票和正常税率的专票?
老师,我司是住宿酒店的一般纳税人。今年住宿都免税,但是开专票就开专票部分缴纳增值税,那么开专票是不是就意味着就等于放弃免税?同时所有的有开普票的普票也要6个点缴税?
你好老师请问今年酒店行业免税然后只能开普票,那开的会议费要交6%的点,能开专票吗?会不会开了专票就影响了免税的优惠?
还酒店为一般纳税人,开具的住宿费发票为什么是普通发票,为什么不能开专票
老师好,2024年11月份开的增值税专用发票,对方未挂账,2025年7月份还能挂账吗
老师,资产负债表里的其他未交款和预提费用,在电子税务局季度报表资产负债里填报在哪里?
我想咨询一下,制造面点的企业,她买回来一些材料用于实验产品,这种材料的消耗产生点产品也没法售卖,这种消耗是记研发费用吗
老师,刘宏伟老师写的财税实务要点与涉税风险防范这本书怎么买
老师 您好 我想问一下 销项小于进项,我还需要计提吗? 就是借:应交税费-未交增值税 贷 :应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师,餐饮个体户开票收入一个季度不超30万,员工都不交社保。实际员工27人,薪资一个月9万左右 如果我把个税按照实际的申报,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少报几个人
2024年暂估了材料489个20000元,现在回票了489个17000元,余额怎么办,回冲借:原材料-20000元 贷:应付账款-暂估-20000元,发票进账借:原材料17000元 贷:应付账款17000元,原材料那显示余额3000元负数没数量
老师好,小规模纳税人因2024年重复记账多记收入,本月冲红以前凭证,怎么分录,没有以前年度损益调整科目。
老师好,我现在管理一个景区,里面的收入有门票,有自动售卖机,有饭店,有住宿,有文创产品,这些既要有材料费支出,又有货物支出,并且都得有收入,还有库存余额, 就针对这些内容,老师帮我选择一个课程,我想学习一下,谢谢!
企业所得税需要计提吗?怎么计提
那申报的时候是不是普票享受免税,专票收入还可以根据对应的进项进行抵扣呢
您好,是的。但是若取得进项税,需要按比例计算不可抵扣金额。
那不可抵扣的部分,需要在发票勾选平台做什么呢,账务处理又怎样做,谢谢老师
您好,您客气,不可抵扣部分做进项税转出。但是目前租赁固定资产和采购固定资产,非专用免税项目,进项税可以全额抵扣。所以,只有服务类(除租赁外)进项税需要区分应税项目和免税项目。
不好意思啊老师我再问下,这个进项转出是不是在账务处理时把计入进项税额的部分转出记对应的成本费用啊
您好,是的,您的理解非常正确。