您好 汇兑损益调整 是收益 冲减财务费用支出

老师这个财务费用利息是负数是为什么?
公司有岀口,为什么财务费用是用负数
财务费用期末为负数表示什么
财务费用期末余额为负数,是什么原因?
公户的利息收入,为什么是 借方银行存款(正数) 财务费用(负数) 没有贷方 而不是财务费用写贷方写正数?
找郭老师回答问题 十一期间加班 盒饭报销 写什么分录合适
郭老师,我们是小规模有限公司,比如第四季度,10.和11月一个月开6万,最后一个月开18万,这样也算没超30万对吗,还是一个月不能超10万
我们有个员工住宿费专用发票不含税1095.05元,税10.95元,合计1106,但是报销是只付了1100元,这个账怎么做
民营医院取得的医疗机构许可证为XX医院,营业执照执照名称为XX医院有限公司,税务局以许可证少了”有限公司”4字与营业执照不附为由,说医院不能享受医疗服务免税的政策,有这说法吗
公司证券投资产生的收益需要交增值税吗?
请问老师。乙方用马帮给我们运输货物,最后是我们的挂靠单位给代付了这笔费用,我们账上挂了25万,挂靠单位给我们代付了216288,这个应该怎么去冲账呢?
老师支付给办公室楼地基回填土 给个人支付 会计分录怎么做
上月做不开票收入,这月报税时怎么抵不开票收入
老师 我总是判断不了买回来的那些东西 需要入库单
老师,我问下,我是小规模,公司已经注销了,但是账上还有我们签别个的借款未还,还有待摊费用,我该怎么做账呢
可以举下例吗?不明白
就是您单位应收账款是外币结算的 有汇率差 月末的时候要调整汇率差 这个差额计入财务费用
假如我开票一万,怎么做分录
外币结算
借:应收账款 外币金额*汇率 贷:主营业务收入
假如开票6.2汇率,月底是6.3找,收到是款是6.1
怎么做分录
收到款是什么时候?
2月二十号开票,四月收款
请问应收账款外币金额多少
一百万怎么做分录
借:应收账款 620 贷:主营业务收入 620 借 财务费用-汇兑损益 -10 借 应收账款 10 借 银行存款 610 借 财务费用-汇兑损益 20 贷 应收账款 630
老师有点乱是借:应收账款 620 贷:主营业务收入 620 借 财务费用-汇兑损益 10 贷 应收账款 10 借 银行存款 610 借财务费用-汇兑损益 20 贷 应收账款 630
开票是6.2,中间是6.3,收到时6.1
中间不是正数吗借财务费用10贷应收账款10
开票是6.2,中间是6.1,收到时6.2呢分录怎么做
借 财务费用-汇兑损益 -10 贷 应收账款 10 中间忘记带符号了 对不起
借 财务费用-汇兑损益 -10 借 应收账款 10 应该这样写 前面手机录入的 录入错误了
开票是6.2,中间是6.1,收到时6.2 借:应收账款 620 贷:主营业务收入 620 借 财务费用-汇兑损益 10 贷 应收账款 10 借 银行存款 620 借财务费用-汇兑损益 -10 贷 应收账款 610
开票是6.2,中间是6.1,收到时6.2 借:应收账款 620 贷:主营业务收入 620 借 财务费用-汇兑损益 10 贷 应收账款 10 借 银行存款 620 借财务费用-汇兑损益 -10 贷 应收账款 610不明白为什么中间汇率增加了是负数,下降了是正数
汇率一个是增加一个是减少啊 兑换的钱不一样了
中间增加是财务费用负数表示减少是正数
是6.2,中间是6.1,收到时6.2 借:应收账款 620 贷:主营业务收入 620 借 财务费用-汇兑损益 10 贷 应收账款 10 借 银行存款 620 贷财务费用-汇兑损益 -10 贷 应收账款 610
最后财务费用用负数表示
结汇的时候是用负数表示 汇率增加了