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我们有个员工住宿费专用发票不含税1095.05元,税10.95元,合计1106,但是报销是只付了1100元,这个账怎么做

2025-12-22 14:16
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齐红老师

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2025-12-22 14:16

进项按10.95元,金额按1100-10.95元入账

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进项按10.95元,金额按1100-10.95元入账
2025-12-22
就按490报销给他就是了哈
2023-04-25
可以的,按照490元报销就行了。然后进项抵扣也是按照490元进行计算的,多的转出来。
2023-04-25
您好,同学,您就按照490入账即可
2023-04-25
同学,你好
按照840来做。
进项税额全做,用840-进项税额,做不含税金额
2025-11-21
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