你好! 你的理解很对 收入差额2万多,增值税需要申报的(为未开票收入) …不然有税务风险的

老师,我们是劳务派遣公司,想请教一下,2025年收到第三方的钱,也开票出去了,但是工资在2026年1月发,,造成我公司利润很高,所得税很高,是不是可以把这笔工资做到2025年12的
老师有个问题想咨询下,建筑劳务公司,24年没有成本票就暂估了,到现在才拿到甲方代发工资明细200万,24年差不多暂估了170万,那这个我现在应该怎么做账啊,谢谢
老师你好,实收资本印花税是每年都报还是缴纳的时候报一次就行
老师你好,进入电子税务局提示申报营业账簿印花税,没有实缴实收资本,就不用申报了是不是
老师好,请问税务系统会与银行数据匹配吗?
收到投资款,企业需要缴纳印花税吗?
缴纳社保和发放工资 怎么做会计分录
清洁家政公司,开有卖空调的发票,要不要交印花税?
老师:财务报表上有企业所得税填报一栏,企业所得申报中又没有企业所得税这一栏,这样两个表中的利润就会不一样,这该怎么处理
附报事项勾选数中的已计入成本费用的职工薪酬是本季度还是本年度
那如果我接手了代账工作,只报增值税开票收入的,所得税这块的收入要和增值税开票收入一样吧?成本这块,一些零散开支,员工报销的没正规发票的,能做报所得税时候的成本吗?个税现在是代账只做了两个人的,有很多员工的根本未申报,我接手后,需要按照实际员工报吗?
个税最好按实际申报,不然有税务风险的
没有正规发票可以记入成本的,汇算清缴时需要做纳税调整
是的,企业所得税收入和增值税收入需要一致的(你的理解很对)
没发票的费用计入成本了,汇算清缴时候怎么做纳税调整啊?
小规模物业公司,如果接下来我接替代账工作报税,只负责本次的,不管之前期初数据做账可以吗?比如固定某小区总共应收下年物业费60万,第一二季度报完税了,就不管了,那现在第三季度分摊下来就是15万,那我根据权责发生制,不管那60有没有全部收到,这15万计入本季度收入报税可以吗?如果后期确定有些住户要冲减一部分物业费,我再做冲减当期收入的处理可以吗?
没有发票的成本,汇算清缴时填写纳税调整表就可以了
可以的,你的理解很对
那如果报税时候,只报那些有发票的成本,汇算清缴时候就不用调增了是吗?这样虽然不用调增,但是也不能进行所谓的递延纳税了是吧?
是的,你的理解很对