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小规模物业公司,现在代账报的上季度增值税收入那两万多,所得税收入那是四万多,成本也是四万多,那收入差额两万是不是应该归属于未开票收入,这样报上去,税务局不会查吗?还是我理解错了?

2020-09-19 21:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-19 22:03

你好! 你的理解很对 收入差额2万多,增值税需要申报的(为未开票收入) …不然有税务风险的

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快账用户1621 追问 2020-09-19 22:40

那如果我接手了代账工作,只报增值税开票收入的,所得税这块的收入要和增值税开票收入一样吧?成本这块,一些零散开支,员工报销的没正规发票的,能做报所得税时候的成本吗?个税现在是代账只做了两个人的,有很多员工的根本未申报,我接手后,需要按照实际员工报吗?

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齐红老师 解答 2020-09-19 22:41

个税最好按实际申报,不然有税务风险的

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齐红老师 解答 2020-09-19 22:42

没有正规发票可以记入成本的,汇算清缴时需要做纳税调整

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齐红老师 解答 2020-09-19 22:43

是的,企业所得税收入和增值税收入需要一致的(你的理解很对)

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快账用户1621 追问 2020-09-19 22:47

没发票的费用计入成本了,汇算清缴时候怎么做纳税调整啊?

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快账用户1621 追问 2020-09-19 22:49

小规模物业公司,如果接下来我接替代账工作报税,只负责本次的,不管之前期初数据做账可以吗?比如固定某小区总共应收下年物业费60万,第一二季度报完税了,就不管了,那现在第三季度分摊下来就是15万,那我根据权责发生制,不管那60有没有全部收到,这15万计入本季度收入报税可以吗?如果后期确定有些住户要冲减一部分物业费,我再做冲减当期收入的处理可以吗?

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齐红老师 解答 2020-09-19 23:25

没有发票的成本,汇算清缴时填写纳税调整表就可以了

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齐红老师 解答 2020-09-19 23:26

可以的,你的理解很对

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快账用户1621 追问 2020-09-20 06:53

那如果报税时候,只报那些有发票的成本,汇算清缴时候就不用调增了是吗?这样虽然不用调增,但是也不能进行所谓的递延纳税了是吧?

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齐红老师 解答 2020-09-20 07:34

是的,你的理解很对

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