你好, 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税,
你好,跨月的普票,客户要求作废,重新开具专票,我要怎么处理呢?
8月份开具的普通发票,客户要求本月换成专票,我把普通发票作废后,本月开具的专票如何账务处理
7月开具的普通发票,忘了当月作废,因为对方告知税率有误,8月该如何处理呢?
上月开的专用发票,本月客户把发票退回,再换成普票,本月如何做分录?
2 月客户开的发票普票,3 月已换开专票,2 月普票未作废,3 月我该如何走账
老师,一季度有盈利交了企业所得税,二季度亏损,是不是要到明年汇算,如果还是亏损就可以申请退税,而不是现在二季度申请退税
老师,请问公司筹建期间购买的固定资产是计入长期待摊费用还是固定资产
企业未生产请的临时工工资放什么科目
我们公司用信用证付了900万货款给供应商,然后利息19万从900万里面扣,等于供应商收到881万,利息发票只能开给供应商,那我这边和供应商那边分别怎么入账啊?我也不能按照900万支付货款入呀,因为供应商只收到881万
老师,个体工商户,微信经营收款码收款金额一个月达到80万,现在要求完善微信经营信息,这种情况下金额过大会不会被税务机关监测到
老师请问,16周岁能报工资吗
老师,我是建筑公司,之前按照完工进度这个项目确认收931006.11元,没有开发票,6月份发票开了2107866.1元,不含税收入是1933822.11元,那我应该这次结转的收入是1002816对吗,然后就票的金额和收入的金额一致了。
老师好!由于我们购进的有开普票的,有专票的,这就导致财务账上的库存和保管员的含税库存金额不相符,对账是有点费劲,这个问题如何解决呢?谢谢老师!
一般纳税人红冲了小规模期间的发票,进账销项在结转的时候要怎么做分录
老师好,现在有没有新政策说,个体户核定额可以一季度30万免税呢?
上个月已经做这个分录了,这个月只是换开专票,再做一遍不是重复缴税了吗
您好 ,因为您说八月份开具的普通发票,然后你已经作废了,作废就不用做分录,再开专用发票时,就是做我发给您的这个分录
老师我说错了是我9月份开红字发票了
你好, 九月份开红字发票,先红冲当期的收入,收入分录不变,金额用负数, 然后您再开正确发票时,就是我发给您的那个分录,