您好,在2019年11月和12月应该都有一笔1500元的费用入账 借:管理费用-办公费-水电费 1500 、贷:应付账款/其他应付款 1500 3月支付时候: 借:应付账款/其他应付款 3000 贷:银行存款 3000
单位对公账户于2020年3月支付了办公区2019年11月15日至2019年12月15日的水电费3000元,请问哪些月份应该有相应的会计分录?具体会计分录应该怎么写呢?
.公司2019年4月5日从证券市场购入C公司于2019年1月1日发行的3年期债券作为交易性金融资产,该债券面值总额为500000元,票面利率为3%,每半年计息一次,在每年1月5日和7月5日付息,支付该批债券的买价为400000元,另外又支付相关交易费用1000元,2019年6月30日该批债券价格为350000元 6.3 (不含利息),2019年7月5日A公司收到该批债券1月至6月的利息7500元。2019年12月31日该债券价格为480000元(不含利息),2020年1月10日A公司出售该批债券的一半,出售价格为250000元(其中包含应收利息)。[要求](1)编制A公司购入债券的会计分录。 8.lo (2)编制A公司2019年6月30日该债券价格降低的会计分录。 (4)(3)编制A公司2019年6月30日计息的会计分录。编制A公司2019年7月5日收到债券利息的会计分录。借 (5)编制A公司2019年12月31日计提债券利息的会计分录。(6)编制A公司2019年12月31日该债券价格上涨的会计分录(7) 82 编制A公司2020年1月10日出售该债券的有关会计分录。
2.A公司2019年4月5日从证券市场购入C公司于2019年1月1日发行的3年期债券作为交易性金融资,该债券面值总额为500000元,票面利率为3%,每半年计息一次,在每年1月5日和7月5日付息,支付该批债券的买价为400000元,另外又支付相关交易费用1000元,2019年6月30日该批债券价格为350000元(不含利息),2019年7月5日A公司收到该批债券1月至6月的利息7500元。2019年12月31日该债券价格为480000元(不含利息),2020年1月10日A公司出售该批债券的一半,出售价格为250000元(其中包含应收利息)。要求](1)编制A公司购入债券的会计分录。(2)编制A公司2019年6月30日该债券价格降低的会计分录。(3)编制A公司2019年6月30日计息的会计分录(4)编制A公司2019年7月5日收到债券利息的会计分录。(5)编制A公司2019年12月31日计提债券利息的会计分录(6)编制A公司2019年12月31日该债券价格上涨的会计分录(7)编制A公司2020年1月10日出售该债券的有关会计分录
某事业单位2019年1月1日支付了2000000元购买了丙公司30%的股权:2019年11月1日宣告发放现金股利80000元2019年12月1日收到该现金股利:2020年1月1日处置该笔投资,发生相关税费30000元,实际取得对价2500000元。要求:请根据上述资料,编制有关的会计分录。
某事业单位2019年1月1日支付了2000000元购买了丙公司30%的股权:19年11月1日宣告发放现金股利80000元.2019年12月1日收到该现金股利:2020年1月1日处置该笔投资,发生相关税费30000元,实际取得对价2500000元。要求:请根据上述资料,编制有关的会计分录。
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
好的,老师,若在11月时不知道具体应该是多少,应该如何进行计提呢?
没明白您的意思。是不知道具体金额那?
金额,打漏字了
那您可以先不提,或者预估金额计提,然后确定了在后期冲销
好的,谢谢老师
您客气,祝工作顺利,周末注意休息