你好 借银行存款 销售费用 贷主营业务收入 应交税费 。 优惠的钱计入销售费用核算

老师,成本核算方法在系统的哪里设置?固定资产是不是不设净残值会更好,因为这样就可以在文企业所得税时全额折旧
出口收汇采集还是没搞懂,同一笔业务是收到款了才能申报出口退税吗?还是先申报出口退税再收汇采集
老师,如果购台车100000,购置税10000车辆保险费5000,用银行存款支付,那做帐分录是怎么写
所得税汇算调减折旧,那第二年账上要调减折旧吗
老师,请问基本户可以更换吗
怎么勾选进项发票?实际存货数量和账面数量有差异怎么调整?
老师,有不要发票的客户,如何进行税务申报,谢谢
老师,制造企业,销售铁路碎石10万元,运输费3万元, 公司领导要求发生运费计入费用: 借:销售费用/-运输费3 贷:银行存款3 确定确认收入开票结转成本 结转商品:借:主营业务成本-材料费 8 贷:库房商品 8 结转运费:借:主营业务成本-运输费 2 贷销售费-运输费 2 老师结转成本对吗?
老师你好,我司有一份合同中写明了需要将今年收入的1%金额作为推广费用支付出去,这一块是需要做冲减收入的帐,今年的帐需要先做收入冲减这个动作吗?目前这个推广费用的承包商还不确定,如果做的话需要怎么做账
老师好,请问员工现在借款3000元,年底还款可以吗
老师,我们这个2400是属于一年的费用,需要记入预收账款,然后按月摊销吗
你好 可以的。 如果你们是一次性收取多月的费用或者一年的 。可以先计入 借银行存款贷预收账款 。 到时做收入 借预收账款销售费用 贷主营业务收入 应交税费
抱歉,老师,没太明白,我们实收金额是1400,是这样吗 借:银行存款1400 贷:预收账款1400 下面不会做了老师
你好 你看我上面写了分录。 借银行存款1400贷预收账款1400 到时做收入 借预收账款销售费用 贷主营业务收入 应交税费 你销售费用那个1000也得去分摊来做 。 你不是一次性缴纳1年的学费吗。 这个也得1000去分摊下。
明白了,多谢老师!
没事的 希望能帮到你