印花税 深加工之后的话增值税附加税印花税,所得税

老师,您好! 1、公司员工报销,按照员工手册来报销加班餐费补助,交通油费补助,公司也自制了填写餐费、油费报销表格,后面附上找的餐费油费发票,这种需要申报个税吗,员工填写了自制表格报销明细与找的餐费发票和油费发票金额对不上 ,如果不填写报销餐费,油费表格,又觉得没有参考依据给员工报销这块费用 ,那如果按费用报销是不是就不需要申报个税啊,不附报销自制表格
老师你好,我们公司名下并没有车,但是老板动不动拿一张加油票过来报销,加的98号汽油,公司可以租用老板的车吗?按800/月可以不交个税对吗?但是老板上百万的车,一个月租800好像又不符合实际情况,这种情况应该怎么处理呢
你好,我们公司是种植专业合作社,我们跟一家公司签订的是给他们种植的协议,只管干活,现在印花税改成按季申报了,之前他们缴纳印花税按的是购销合同交的,我觉得不对,应该按什么税目交呢?这应该属于服务吧?
老师,我司是一般纳税人,主营研发销售种子公司,但我们只有小部分的研发庄园,研发出来的少量种子再发到合作的种植基地大量种植产出,种植基地生产出种子后,我们再回购入库,再销售出去。这期间,我们只给合作的种植基地提供种子和技术指导,合作的基地提供地和肥料和人工,这种算自产自销的种子吗?如何做才算自产自销呢?我们应该和对方签订什么合同?怎么做账务处理和成本归集。
老师,我公司是一家农业合作社,销售自己养鸡的鸡蛋,还销售食用油,食用油不是自己生产的,请问两种增值税和所得税怎么处理?所得税是不是需要分开核算,??免税和不免税??还有账务需要注意什么问题?
你好老师,企业购销合同印花税包括所有的销项票和进项票的总合计金额吗?
安全生产管理证书,公司去报名费,让员工考,这个报名费,会计分录怎么录?
老师,就是个体户一般纳税人进的石头,有转账记录,没有发票,能做成本做税前扣除吗
老师,贷款担保费入什么科目
送客户烟和服装进招待费可以吗?
老师:您好!如果上两年是亏损,今年第一季度是盈利的,那么这个第一季度还要预缴所得税吗?今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
老师好,固定资产折旧已计提完,资产还在,有净值,需要做账务处理吗?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?老师可有详细的分录?如发工资,代缴代扣社保等按1,2,3来,感觉上面分录有错误?
企业所得税汇缴资产折旧,累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额?
老师,供应商按照采购量,返利现金给到我们,收到返利现金应当如何入账
各种税率各是多少,是小规模纳税人,成本只有人工,茶苗发票,其他白条入账,即如果成本250万,有效成本只有100万
印花税万分之三/2 增值税1%,附加税6%,印花税万分之三/2,所得税看利润的
公司如果只是销售茶籽只交印花税,那合作社呢,初加工和深加工各交什么税?假如我公司己种植有茶油,然后投资到合作社,算不算收入要不要交税?
合作社也一样的 交一样的税款 初加工缴纳印花税 深加工增值税附加税印花税,所得税 和销售一样交税
假如公司将己种植的茶油投资到合作社,算作收入
算收入的 和销售一样做的 只不过借方是长期股权投资