您好!对方帮你们干活应该是劳务合同吧
我这是网络货运公司,是一个做运输的平台。货主从我们平台发货,然后把需要给司机的运费,和9个点的税费一起打到我们平台,我们再把运费给司机。产生了多少金额的费用,我们就开多少金额的专项发票,比如1000块运费,和90的税,发票的价税合计为1090。但实际中,1000块钱,我们只向货主收7个点的税(政府对网络货运公司的税有部分返还,我们愿意让一部分利给客户),那这种情况,附属类是否可以应用在这里,发票的价税合计额度为1070?发票上这个附属类应该怎么填才对? 和货主签的协议,是不是可以按照每个月对方和我们保证多少量,全部的每张发票,我们都按照协议税点开。还是说,需要我们和货主协议,先达到多少量,这些量按照正常的金额开,完成保底额度之后,我们才能够按照协议税点开?此外,税务局对于协议还有哪些要求和限制呢? 这种附属类是属于折扣销售吗?和平销返利是不是同一种?
老师,我们公司近期会跟一家美国供应商签订一份技术服务合同,合同总金额有几百万美金,比较大,如果就这么签,那么一次性支付的印花税按合同总金额做为计税基础,那就太不划算了。所以我们想要先签订一个大的框架协议,之后等供应商每完成一个阶段的服务,我们验收好服务再收到供应商发票,再按发票金额支付,每次支付都会配上当次阶段服务的小合同(相当于框架协议的附属合同),这样印花税就不用一次性支付了。我想问问这么安排OK吗?那么拟订框架协议需要注意什么?是不是框架协议一定不能涉及合同 金额?不能体现金额数据?请操作过的老师帮忙解答,谢谢!
你好,我们公司是种植专业合作社,我们跟一家公司签订的是给他们种植的协议,只管干活,现在印花税改成按季申报了,之前他们缴纳印花税按的是购销合同交的,我觉得不对,应该按什么税目交呢?这应该属于服务吧?
请教:我们是旅游公司,运营旅游景区也包括了旅游服务等。问题1、我们景区有一部分是农民的耕地,定期还在发放补助款,像这样的要交耕地税吗?是不是要和专管员沟通并丈量土地之类的?问题2、其他部分是国家立项的公园,早就修建完毕了,现在交给我们管理运营的,刚刚起步,那像这个情况又该如何确定税种呢?问题3、我们把景区内运营项目通过协议包出去,协议中约定不收取租金及管理费用,最终以收入百分比留取收入后返还经营户,这种情况我们是不是也要缴纳印花税,能差额征收吗?问题4景区内销售的文创产品纪念品是不是要按照买卖合同缴纳印花税呢?
老师 我们单位是一般纳税人 2月份给A公司开了一笔162万的专票 A公司也抵扣了,我们增值税和附加税正常申报的但是到现在为止还没缴款,但是刚才得知消息A公司的合同要重新签,那162万的专票就需要开红冲,所以我想问几个问题:1.我们公司的税款还没有交 影响红冲吗?2.对方已抵扣,红冲的话是需要对方提供红字信息表的对吗?3.我们单位印花税是季报,所以已开的162万这个报表期也是要正常申报的吗?4.这笔162万的发票红冲以后,应该会按新合同再开一笔发票,所以这个162万相应的税款是等税务局退回还是能抵顶新开发票的税款啊?
老师,我们是施工企业,现在施工项目没有确认收入,前期发生的材料采购费记入什么科目,前期发生的工资记入什么科目
老师,我们是生产企业,不是二手车,我们销售账上一台2016年的车,还有减免税款吗?
员工去参加技能比武大赛产生的住宿费,餐费,车辆费记入什么科目
老师,勾选当天可以申报增值税吗?
老师请问自有软件销售即征即退怎么申报啊?
老师100多人发工资扣个税,还涉及到工会经费吗
1购材料,供应商把材料直接送加工厂 借原材料 贷银行存款 2支付加工加工费含部分材料款 借委托加工物资 贷银行存款 3收回加工完成产品入库 借库存商品 贷委托加工物资 4收回加工厂退回未用完的我方自购料,请问这个如何做分录以及以上1至3的分录这样处理对吗?
一般纳税人什么情况下可以去税局代开发票?
老师您好,我在电子税务局上有勾选软件即征即退的发票,软件产品的税负退税计算表。一直没有给退税,说是还要发起一起退税???这个要怎么操作呢?谢谢老师。
老师,卖废品要挂账的话,是挂其他应收款还是应收账款,做了其他业务收入后,还需要匹配其他业务成本吗
对,我发错了
是劳务费,那我们按什么税目缴纳印花税呢
请问还有什么问题吗
是劳务费,那我们按什么税目缴纳印花税呢
劳务合同不需要缴纳印花税