你好,汇算清缴的时候要做成本调减,利润调整。
老师,你好,我想问一下如果货物到了发票没到,暂估入库后将货物售出并开具发票,后来对方又无法提供发票,该怎么办
老师您好!我想问一下,我公司从供应商买入货物,我公司提供了一些辅料给供应商,然后供应商开票过来,发票金额直接将辅料的费用扣除了,这个到票怎么做会计分录?之前材料采购入库时,我做了暂估:借:原材料 贷:应付账款-暂估款(没有扣除辅料费用)
你好,老师,是贸易公司业务,如果我方暂估开了发票出去,其中一个物料是A, 到进项发票回来后采购把这个A物料供应商是拆分成A+B这两只物料,那我方应该如果处理,是上月开出的发票了。对方应该未抵扣。
老师好,我公司15年购进的货物,这个月才收到发票,货物在15年已经卖出并开具发票,想问老师这张发票我能否退回给对方公司?如果不退回我该怎么入账处理
老师请问采购,货到票未到。供应商自己开不了发票,找别的公司开,而且即将开来的发票货物和实际采购到的东西会不一样。而我现在这件东西又卖出去了,我暂估入库的话,即将开来的发票又和这个出库的货物不一样。而,如果不暂估入库我又没法出库,该怎么办?
24年末就是纯粹增值税少计提了,25年怎么调整,具体分录怎么做,该缴纳的税款当时已缴纳
24年末增值税少计提了,怎么调整,具体分录怎么做
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1510:35单独做一个借财务费用手续费贷,其他货币资金微信零钱,他几月份扣除你知道吗关键是他2月才提现,要求把1月微信提现手续费就做1月
小规模物流公司,老板的意思是要买两辆二手的货车,有必要让对方给我们开票吗?如果给我们开票的话,我们就要做入固定资产,每月计提做成本吗
老师出口退税是A级才可以吗
您好,第一季度资产负债表的货币资金是正确的,第一季度现金流量表表上期末现金余额少了4000多,这是会计分录写错了,还是别的什么原因呢?帮忙发一下?
二手空调怎么做折旧?
老师那老板要求当月的微信收入提现手续费要算到当月的费用,比如1月的微信收入1000,2月2号提现,提现的时候手续费是从微信零钱扣除的,不是从提现1000扣除的,如果是从提现金额扣除,就可以做,借其他货币资金999借手续费1贷主营业务收入,那从微信零钱扣除,怎么反应到当月啊,
汇算清缴时发现的问题, 账上面的数字是对的,因为有账务的调整导致报表取值没取上,汇算清缴的时候报表数据是取值正确的数据,这种情况该怎么处理呢,
请问工商年报中纳税总额和负责总额在哪里取数?