你好,需要计算做好了发给你

老师你好,公司小规模纳税人,成立不久公司领导往公司存上的钱摘要上写公司借款。是否正确 暂时还没有按实收资本入账。每次付的都是职工工资及交五险,就两个员工,每个月保险及工资在7300元左右
老师购进100斤香菇,回来包装成200克每袋,然后又放到大礼盒去卖,这个核算是不是200克的时候是半成品?到大礼盒的时候又要先领用后产成品入库?
工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄
去年亏损,今年开始盈利,季度还交企业所得税吗?
我们公司按揭了一辆汽车,请问怎么入账
老师,你好,我公司是做钢结构的,有开销售钢结构13%和有做钢结构工程的9%的发票,现在最新政策,只能按照主营业务,只能按照销售13%,开发票,是吗?
2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗?预扣率表有吗
老师要是给员工上保险了,就必须用对公账户发工资吗,偶尔一个月用法人母亲私卡,发工资也没事吧
你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题,平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
电梯公司,主营销售,安装,维修,维保,税率分开,安装选择简易计税。那现在新增值税法,还可以这样执行吗?
8.借其他货币资金60000 贷银行存款60000
借原材料46800 贷其他货币资金46800
9.借银行存款7116 贷其他货币资金7116
10.借待处理财产损益162000 累计折旧38000 贷固定资产200000
借固定资产清理900 贷银行存款900
借银行存款3000 贷固定资产清理3000
14.借交易性金融资产成本54500 投资收益80 应收股利5500 贷其他货币资金60080
15.借管理费用500 贷库存现金500
16借应交一未交增值税32545.45 —应交城建税2278.18 —应交教育费附加976.37 贷银行存款35800
17.借固定资产90651 应交税费进项税额11758.59 贷银行存款 102409.59
18.借其他应收款3000 贷库存现金3000
19.借应收账款519800 贷主营业务收入460000 应交税费销项税59800
借销售费用1200 应交税费进项税额108 贷银行存款1308
20借营业外支出16000 贷银行存款16000