你好, 税负等于实际缴纳的税款,除以不含税收入,
老师,请问一下,税负率是如何计算的?
老师,请问一下税负的计算是按照剔除固定资产后的税负计算吗?如何计算的呢?
老师,请问一下我们10月有开出口发票,那税负率如何计算呢
请问老师,1.资产负债表率怎么计算?如何做调整?2.税负如何计算?如何调整?
老师,请问一下,生产企业(出口+内销),增值税的税负率如何计算?
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
实际缴纳的包括预缴的吧?
您好, 您计算增值税税负实际缴纳的就是增值税,您计算企业所得税实际缴纳的税,就是企业所得税
实际缴纳的是应纳税额?还是本期应补税额?
你好, 是实际缴纳的税款的金额,
还是没听懂,实际缴纳的税额和应纳税额?本期应补税额有什么区别?需不需要扣掉预缴税额?
您好 增值税税负等于销项减进项,除以不含税收入, 企业所得税税负等于实际缴纳的企业所得税,除以不含税收入
我想把税负控制在2%左右,就是把不含税收入2247458.61×0.02=44949.17元,也就是说我要交44949.17元的税,对吧?我的销项税是195498.85元,那我的进项发票认证抵扣195498.85-44949.17=150549.68元,是这个意思吗?
你好 对的 也可以这样算 2%=销项-进项)/收入 把数据 带进去就可以求出来