税收负担率=[(内销收入%2B外销收入)*适用税率-(上期留抵%2B本期进项-期末留抵-进项转出)]/全部销售收入*100% 注:进项转出中不包括外销收入乘退税率差而转出的部分或生产企业自营出口增值税税负率税负率计算: 第一种计算方法是:(免抵额%2B应纳税额)/全年销售收入。 第二种方法是:(全年销售收入*13%-进项税额%2B期初进项留抵-期末进项留抵)/全年销售收入。 此两种计算方法的结果是一致的。 注:1 .对实行免抵退的生产企业而言,应纳增值税包括了出口抵减内销产品应纳税额 2. 通常情况下,当期应纳增值税=应纳增值税明细账转出未交增值税累计数%2B出口抵减内销产品应纳税额累计数 增值税税负率 税负率是指增值税纳税义务人当期应纳增值税占当期应税销售收入的比例. 第二种方法是:(全年销售收入*13%-进项税额%2B期初进项留抵-期末进项留抵)/全年销售收入。
老师,我们是生产衬衫的企业,既有出口也有内销,请问增值税税负率是怎么算的
邹老师,生产型出口企业,既有内销也有外销,请问税负如何计算?
老师,请问一下,生产企业(出口+内销),增值税的税负率如何计算?
老师,请问生产型出口企业的税负如何计算?
老师,想问下生产出口企业的增值税税负率如何计算?有内销也有出口,出口也有退税,也有抵税的
我司上年有两份服务费发票要冲红,话原来是开了300万的服务费冲红发票后就变成了60万的营业额,由于我们是暂估服务费成本,冲红发票后我就要把这成本也冲红,这样的话我是按300的比例来暂估还是按60万的来暂估?
公司前台的logo制作费用计入什么科目?公司销售商品寄给客户的样品计入什么科目
请问老师,免税行业但开的票是9%的增值税普通发票,为什么呢?
老师你好,做凭证时发现出纳发工资时把其中一名工作人员的个税多扣了0.03元,个税应该是89.95元,出纳给扣了89.98元,工资银行也已经支付了,现在怎么做账
老师,我在一家公司买了文具,水果,发票可以开在一张上吗?
老师,在特定主体电子税务局里,预缴税款里水利基金的申报选哪个?
残保金是今年报去年的,明年报今年的是吗
老师好,一般纳税人2022年买的二手设备,现在处置了,卖给个人收废品的,应如何开票?那个税收编码合适
老师 我们是做咨 询服务的 会发生业务转介绍费 这个款怎么做会计分录 但又不能明做的那种 不能透明的
老师请问一下建筑公司季度预缴部分怎么做分录的吖?还是跟平常的小规模那样做账就行了?有区别的嘛?税款是跟开票一样的。
老师,这里有应纳税额是怎么理解的?我是生产型的企业,因为有留抵,所以就没有应纳税额了,是不是这么理解的?
嗯 可以这样理解 进项小于销项才有应纳税