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老师,我购买办公用品支付了3000,其中有500是普票,专票2600,总共发票是3100,专票中把购买零食的100元,开到了和办公用品一张发票上,这个怎么做分录呢

2020-09-22 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-22 09:56

同学你好 专票中把购买零食的100元,开到了和办公用品一张发票上——项目和金额是分开的么?

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快账用户7530 追问 2020-09-22 09:56

是分开的

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齐红老师 解答 2020-09-22 10:02

同学你好 办公用品计入管理费用一办公费, 借,管理费用一办公费 借,应交税费一应增进项 借,应付职工薪酬一职工福利 贷,银行存款 借,管理费用一福利费 贷,应付职工薪酬一福利费——零食

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快账用户7530 追问 2020-09-22 10:07

零食是我私人买的

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齐红老师 解答 2020-09-22 10:09

同学你好,零食是我私人买的——这个不做入账里 借,管理费用一办公费 借,应交税费一应增进项 贷,银行存款

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同学你好 专票中把购买零食的100元,开到了和办公用品一张发票上——项目和金额是分开的么?
2020-09-22
你好 你按照办公用品实际抵扣的金额做分录, 然后把需要转出的那个进项不入账, 您做转出时候勾选,勾选不抵扣那个选项
2020-10-10
您好 请问两张发票分别是税盘费跟服务费吗
2022-02-18
这个可以抵扣 记入管理费用
2023-01-16
同学你好 这个发票退回去重新开
2021-08-30
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