你好,咱就全额记到福利费就行了,然后勾选平台点勾选不抵扣。

请问老师,我们上个月买了办公用品,进管理费用,进项税额已抵扣,这个月发现发票有误已开具红字发票信息表,进项税额转出的会计分录要怎么做啊?
之前月份没留意,把外购产品做员工福利的发票给抵扣了(假设当时分录为~借:管理费用福利费 100,进项税额 13,贷:银行存款 113),后来发现了,做了进项转出,我想问做进项转出的这个月分录是怎么做的呢?
比如一张发票上开了四样商品,但其中有一种是员工自己买的不予报销,比如其他三种商品进项税共100,不予报销的进项20,那这个进项税转出分录怎么做?
老师,公司买了一个二手的地磅,发票开具的是专用发票,开票金额56000元含税,实际支付50000元,请问抵扣时多余的进项税额需要转出,进项税转出的分录是什么啊?
老师,我是建筑行业有一家材料公司开了材料发票,当月做了借:工程施工合同成本,待认证抵扣进项100元。第二个月把进项抵扣了100元,但是有3张发票不能做抵扣,做了进项转出30元。这个抵扣的100和进项转出的该怎么做分录啊
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
您好!老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资,农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧!
水电费可以计入办公费里吗?
个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户
,用手机app登陆进去,会计学堂课程里的讲义为什么下载不了?
老师,医院给我们开具的临床试验费发票是入临床试验费还是入设计实验费—试验费呀 入哪个比较好
老师,这个是买的固定资产,公司规定不能做福利费吧?我要是需要抵扣公司这部分税,他给自己家里买的咖啡机,这100元税,我怎么做分录,进行进项税额转出呢?
你这里明确说写了是自己家用的呀,自己家用的,如果你给报销了就是福利费。
全额计入福利费,你或者分开写转出两个处理方法都行,我所以建议你第1个处理方法方便。
老师,我可能没表达清楚,一张发票上边开了电风扇,还有他给自己家买的咖啡机,他报销只能报电风扇的钱,咖啡机不给报销的,但因为两个东西开到一张发票上了,进项税抵扣时,会全部抵扣,所以我要对买咖啡机的100元进项税,做进项税额转出,我想问的是,分录我要怎么写?
你好,稍等我看一下回复你。
比如100是多抵扣进项 参考下面分录处理一下 借固定资产1000 进项 130%2B100贷银行 1130 其他应付款100 借,其他应付款100, 贷进项转出 100
然后结转时借 进项转出 贷应交-未交
对吗 老师
然后结转时借 进项转出 贷应交-转出未交增值税