你好,咱就全额记到福利费就行了,然后勾选平台点勾选不抵扣。

请问老师,我们上个月买了办公用品,进管理费用,进项税额已抵扣,这个月发现发票有误已开具红字发票信息表,进项税额转出的会计分录要怎么做啊?
之前月份没留意,把外购产品做员工福利的发票给抵扣了(假设当时分录为~借:管理费用福利费 100,进项税额 13,贷:银行存款 113),后来发现了,做了进项转出,我想问做进项转出的这个月分录是怎么做的呢?
比如一张发票上开了四样商品,但其中有一种是员工自己买的不予报销,比如其他三种商品进项税共100,不予报销的进项20,那这个进项税转出分录怎么做?
老师,我是建筑行业有一家材料公司开了材料发票,当月做了借:工程施工合同成本,待认证抵扣进项100元。第二个月把进项抵扣了100元,但是有3张发票不能做抵扣,做了进项转出30元。这个抵扣的100和进项转出的该怎么做分录啊
老师,公司有一张专票,是员工给公司购买电风扇,同时自己买了一个咖啡机,发票开一起了,现在抵扣增值税,系统多抵扣了86.74元,这种情况,我该怎么处理呢?怎么写分录
附加税每个省,县,市都不一样税率吗?
麻烦老师发个上课网址我
老师,财务管理,算静态回收期时建设期是否算一年
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
老师,这个是买的固定资产,公司规定不能做福利费吧?我要是需要抵扣公司这部分税,他给自己家里买的咖啡机,这100元税,我怎么做分录,进行进项税额转出呢?
你这里明确说写了是自己家用的呀,自己家用的,如果你给报销了就是福利费。
全额计入福利费,你或者分开写转出两个处理方法都行,我所以建议你第1个处理方法方便。
老师,我可能没表达清楚,一张发票上边开了电风扇,还有他给自己家买的咖啡机,他报销只能报电风扇的钱,咖啡机不给报销的,但因为两个东西开到一张发票上了,进项税抵扣时,会全部抵扣,所以我要对买咖啡机的100元进项税,做进项税额转出,我想问的是,分录我要怎么写?
你好,稍等我看一下回复你。
比如100是多抵扣进项 参考下面分录处理一下 借固定资产1000 进项 130%2B100贷银行 1130 其他应付款100 借,其他应付款100, 贷进项转出 100
然后结转时借 进项转出 贷应交-未交
对吗 老师
然后结转时借 进项转出 贷应交-转出未交增值税