你好,咱就全额记到福利费就行了,然后勾选平台点勾选不抵扣。

请问老师,我们上个月买了办公用品,进管理费用,进项税额已抵扣,这个月发现发票有误已开具红字发票信息表,进项税额转出的会计分录要怎么做啊?
之前月份没留意,把外购产品做员工福利的发票给抵扣了(假设当时分录为~借:管理费用福利费 100,进项税额 13,贷:银行存款 113),后来发现了,做了进项转出,我想问做进项转出的这个月分录是怎么做的呢?
比如一张发票上开了四样商品,但其中有一种是员工自己买的不予报销,比如其他三种商品进项税共100,不予报销的进项20,那这个进项税转出分录怎么做?
老师,公司买了一个二手的地磅,发票开具的是专用发票,开票金额56000元含税,实际支付50000元,请问抵扣时多余的进项税额需要转出,进项税转出的分录是什么啊?
老师,我是建筑行业有一家材料公司开了材料发票,当月做了借:工程施工合同成本,待认证抵扣进项100元。第二个月把进项抵扣了100元,但是有3张发票不能做抵扣,做了进项转出30元。这个抵扣的100和进项转出的该怎么做分录啊
老师,我们春节期间才投产,新建厂,生产出来啤酒有一些试饮了,出库时记入哪个科目?
计入成本的个人工资要算进企业所得税汇算清缴的职工薪酬里吗?
个税申报系统的数据现在换电脑申报了,怎么把之前的申报的数据同步到现在的电脑呢
老师,成立新公司,是成立一般纳税人好,还是小规模好,这个主要看什么,怎么订
老师,请问一下,像我们公司是小规模的现在有一个问题,就是说一个采购员来采购我们公司的商品,他要求开票开普票,但是他又是微信转账的,可不可以?就是说他个人自己私人转账到我们公账上,就写备注好是哪一个公司的,然后我们公司在开票给这个人那公司可以吗?这样操作
我们公司是直播公司,和主播之间都是劳务关系,主播在直播前买的化妆品给他们化妆用的,也有专门的化妆师给她们化妆,这种计入成本还是费用
老师,你好,请问,因为税差计入营业外支出,汇算要转出吗
注册公司需要提供注册地址,租赁合同有模板吗?
老师,请问有加工行业产品成本分析表吗
老师,请问接收土地对土地进行管护,有土地整治费用还有雇佣工人,购买树木的费用,这些是计入费用还是在建工程呢
老师,这个是买的固定资产,公司规定不能做福利费吧?我要是需要抵扣公司这部分税,他给自己家里买的咖啡机,这100元税,我怎么做分录,进行进项税额转出呢?
你这里明确说写了是自己家用的呀,自己家用的,如果你给报销了就是福利费。
全额计入福利费,你或者分开写转出两个处理方法都行,我所以建议你第1个处理方法方便。
老师,我可能没表达清楚,一张发票上边开了电风扇,还有他给自己家买的咖啡机,他报销只能报电风扇的钱,咖啡机不给报销的,但因为两个东西开到一张发票上了,进项税抵扣时,会全部抵扣,所以我要对买咖啡机的100元进项税,做进项税额转出,我想问的是,分录我要怎么写?
你好,稍等我看一下回复你。
比如100是多抵扣进项 参考下面分录处理一下 借固定资产1000 进项 130%2B100贷银行 1130 其他应付款100 借,其他应付款100, 贷进项转出 100
然后结转时借 进项转出 贷应交-未交
对吗 老师
然后结转时借 进项转出 贷应交-转出未交增值税