你好 借:在建工程 贷:应付职工薪酬

老师,请问自购办公楼里的消防改造费用,是要计入办公楼的成本,还是做长期待摊费用?
老师,请问自己公司办公楼改造的人工工资怎么做账呢?
老师,请问我们公司建造办公大楼,付给工人和厂家的材料款,还有未付款怎么做分录
老师,您好!我单位新建的办公楼,需要:1、办公楼及营业室设施建设和改造装修 2、办公楼、营业室水电暖改造 3、办公楼亮化工程 。老师,请问这些费用都应该入到什么费用里?
老师你好,我公司对刚修建好的办公楼进行装修,这个装修收到的所有发票要怎么做账呢?办公楼也是我们公司自己修建的,我公司是制造行业,自己买的土地修的厂房和办公楼
当月的利润不能过大,太大就要做暂估,这句话怎么理解具体实际情况中应该怎么去操作老师?
老师 我想问下注销什么流程
请问农机免车购税吗,
老师 我想问下从去年8月开始没什么业务了 然后现在缺很多成本票 可以找人开钢材那些进来吗
老师您好,我们是一家小型加工厂。由于2月份我们没有接到任何订单,因此没有进行生产和加工。然而,我们仍然需要支付房租和设备折旧费用。我想请教老师,这些固定成本在会计处理上,我们应该如何操作以确保这些费用的合理分摊?期待老师的指导,谢谢!
制造业 采购回来的是原材料 怎么结转成本
老师,请问个税一次性扣除6万可以选择吗
老师您好,请问汽车店买饼干、蛋糕类小甜点用来招待客户看车用的,这个专票税额是不是要做进项转出啊?
老师,请问个税一次性扣除6万可以选择吗
老师好!工商年报中社保部分填写保留几位小数?
如果支付了就是借:应付职工薪酬 贷:银行存款
可以直接做借:在建工程 贷:银行存款吗
你好,应当先计提,然后再做支付处理才是的
借:在建工程 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
你好,是的,是这样的