你好,不可以的呢,要把对账单打印出来补涨的

老师你好,我要建立帐套,接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上,然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了,这样可以吗老师
一般帐户开户时有做帐,但后面一直都没做了,现在帐跟银行余额不一,是不是一定要去银行把之前年度的明细打出来才可以补帐?可不可以用营业外支出把这个差额做平?谢谢老师
是这样的,有一间企业,你知啦我们做会计的就是凭单据做帐的,但是,这间企业的出纳是老板娘,已经有半年了,银行存款的余额一直都系按单据做出来的,但是11月无意中先知道银行余额同帐面相差15万,但她又要求这个月银行余额按她数做,所以,问下你差额数用什么方法处理好呢?她有要求的,(第一,不能增加管理费用,第二,不能加大成本,第三,不能加大库存呵,不能挂应付帐户等),请教下,谢谢你
老师好,公司帐很乱以前往来的应收应付款都存在漏记,重复记帐,客户及供应商也有联系不上或己不存在等原因,经过领导同意,以领导确认的应收应付金额为主,我把现帐面余额与领导确认的金额之间的差额做入到营业外收入和营业外支出做帐务调整了,这里营业外收和营业外支出做的金额是一样的,不影响所得税,可以吗?
老师,我们单位之前没有做过银行的帐,现在我们打到对账单了,银行账是没有钱了,但是我们自己单位的账上还有九万多,现在要把这九万多挂一个什么科目,才能让我们的银行账,跟我们单位的帐是相对应的,我们想的是挂营业外支出了,但是如果挂营业外支出的话,在做汇算清缴的时候需不需要把它在调整出来去交企业所得税。
你好,当月计提社保当月缴纳和当月计提社保,次月缴纳。 我总结的这两种处理方式正确吗?
请问这次企业所得税变化的职工薪酬填写项目还怎么具体填?如果填错了已经申报完成下期还能改吗?
旅客运输服务,高铁,飞机这些为什么要自动填入? 电脑这边是带不出来的吗?
老师你好,房地产公司的预付账款科目的设置想向老师请教一下,假设阳光公司是预付账款的公司,一级科目是预付账款,二级科目是单位,阳光公司应该是三级科目,还是直接让阳光公司进到辅助核算科目。然后再辅助核算阳光公司干的a项目或者b项目。
请问集团公司承揽了燃气管网改造项目,是业主方,我们公司是集团下面的子公司与建设管理公司签订服务协议,服务主要为派遣专业人员负责项目服务,计量支付,政府文件提交结算,居民沟通协调工作等。我们公司是否可以对项目的勘察、设计、监理作为成本入账
老师首笔退税是不是哪票单证齐全退哪票呀。,
老师,管理费用可以后面可以跟水电费和物业费一起吗?
老师,我们是卖车的,宿营车,线路车,就是怎么核算每个月挣了多少钱?
房地产中介开票现代服务*服务费需要缴纳印花税吗?没有税种认定
朴老师朴老师 简单说,就是工资算的是 “订单做完时的人工”,入库算的是 “哪个月进仓库的数量”,两者时间不一样,不能硬凑。 你就记住两步: 机台工资:做了多少件 × 每件工价(比如做 1000 件,每件 3 元,工资就是 3000 元)。 裁剪、质检工资:把他们当月总工资,按 “这个订单做了多少件 ÷ 当月所有订单总件数” 来分摊(比如裁剪质检月工资 9000 元,当月总共做了 5000 件,你这个订单做了 1000 件,就分摊 1800 元)。
一定要打流水补帐,18年的,如果银行打不到,是不是不能补
嗯嗯,是的呢,打印流水来补张的,只能这样的