你这个不是调的问题,你查查看这9万多付哪里去了

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我们单位之前没有做过银行的帐,现在我们打到对账单了,银行账是没有钱了,但是我们自己单位的账上还有九万多,现在要把这九万多挂一个什么科目,才能让我们的银行账,跟我们单位的帐是相对应的,我们想的是挂营业外支出了,但是如果挂营业外支出的话,在做汇算清缴的时候需不需要把它在调整出来去交企业所得税。
老师我有一家单位建账比较迟,之前和别人借了180000现在人家要求以对公户还这180000万元,但是我们之前没有做账,现在应该把这还的180000万做到那,咋样做账比较合理,如果补做的话银行存款对不上去了
老师,我们单位现在是亏损的未分配利润借方2000,水果批发行业,之前账上有库存600多,一年多了,我刚接手的这家,如果我走了营业外支出,明年汇算清缴调增的话,假如我今年依然是亏损状态,调增的这600多是否要缴纳所得税
老师,两年前,有客户打款(预付)进来我公司,要跟我公司采购机械零件,但一直没下单,到现在不了了之了,也联系不上客户了,而我们账上挂着的“应收账款(贷方)”是不是可以转去企业外收入,企业所得税汇算清缴的时候,这笔款需不需要做收入调减?
老师,我们公司19年开发票开多少收多少,但是7月份付款单位由于审计发现合同上计算比例多付5万多,按道理也不是多付,合同只是他们签错了,我们人员没注意,但是对方就不认了,就喊把多支付退回去,我们也退回去了,但是我们19年开发票出去的,发票他们也退不回来了,我这边我认为作营业外支出处理这笔退出去5万多,分录是借,营业外支出,贷银行存款,老师这样处理对吗,如果不对话应该怎样处理,我知道这个五万多税前不能抵扣,我明年汇算清缴再调增。
                入账进项票为待认证进项税额,现在想抵扣可以认证吗?怎么做分录
老师,国税下载发票只能一页一页下载吗,这样下载要下载到猴年马月去
老师,我把10月的税款交完了,结果收到供应商的一张红票,我应该怎么处理?交11月税款的时候做进项税额转出?
请问 一般纳税人 在22年的增值税结转时 还有进项税500 一直未使用 25年还能继续抵扣销项吗
老师,这个没有也要每个月都申报吗?
老师,请问我们是零售卖车的,客服有拿旧的电机抵新车款3000,那我们开发票这部分怎么开?
请问,在电子税务局里能查到报关单吗?
建筑公司,光交社保不发工资?交不交个税?为什么?
老师,公司员工自己交的灵活就业可以算公司费用吗
老师,请问分公司的企业所得税总公司承担了一半(税务申报表上),实际做账的时候这一半所得税是要归属分公司还是总公司呢?
这是以前年度的,然后也没有给我们给我银行的对账单和回单我们也是这两天才拿到的最近这一个月的银行对账单回单,上面是没有钱的,但是我们的帐上银行还挂了九万多啊。
你先做银行存款盘亏,然后做营业外支出。纳税要调增的。