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老师,6月份暂估成本。8月份开了票,请问我该怎么做账,列会计分录

2020-09-22 12:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-22 12:27

您好 请问6月份暂估的时候分录怎么写的

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快账用户5120 追问 2020-09-22 12:30

借:工程施工-合同成本-暂估成本17000贷:应付账款10000

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快账用户5120 追问 2020-09-22 12:30

应付账款17000

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齐红老师 解答 2020-09-22 12:31

先红冲暂估 借:工程施工-合同成本-暂估成本 -17000 贷:应付账款 -10000 根据收到发票 借:工程施工-合同成本 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款

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您好 请问6月份暂估的时候分录怎么写的
2020-09-22
您好,1预付,借应付账款~供应商,,贷银行存款
2023-10-06
你好同学,那我们可以借应付账款暂估,贷主营业务成本暂估,然后再重新根据发票入账就可以了。
2022-11-24
你好,先冲红3月份的暂估分录,6月份按照发票做账
2021-07-06
你好,红虫但骨,然后再做发票的。
2022-09-08
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