你好,可以补做结转的 你是需要与什么区分开呢

老师6月份 我结转成本少结转2万 ,现在8月份可以吗?因为成本我都是做一笔结转的,如果补不是区分不开了吗
9月份发现6月份结转成本的时候,多结转了7毛钱,我可以在9月做一笔冲掉多结转的7毛钱吗?(只冲7毛钱,摘要写明清楚) 这样可以吗
老师,6月开销项票,当月结转了成本,8月发现成本只是结转了一部分,可以不红冲,这个月补结转吗?(之前结转的成本没有问题,只是少了一部分)
老师是不是本月没有开发票就不能结转成本?发现九月份结转一个项目的成本,少结转了,能不能摘要说明清楚,放在本月补结转该项目成本
老师请问一下,我2月份建账,库存商品期初是20万,就是1月份期末,年初是60万,那我2月份结转成本,都结转可以吗,还有不想年初库存可以结转吗,系统自动结转
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
我一般当月结转时候 就当月收入和成本对应结转,我8月结转数字有8月对应的成本+6月补的数字,这需要区份吗?哪什么来做结转成本的原始凭证呢 新手多指教
你好,不需要去区分到底哪个是8月份的成本,哪个是6月份的成本 结转成本的原始凭证就是出库单
一般零售配件没有出库单呢 就是他们自己统计在表中卖了什么东西就这
老师你意思不管哪个月 这个成本都无需对应吗 只要保证库存和仓库数一致就可以是这样吗
你好,成本需要与销售收入对应 需要有出库单作为结转成本分录附件才是的 结转成本 金额=销售数量*单位产品成本
出库单就是公司自制的 能显示你修车用哪些配件数量*单价(成本) 是这个吗
你好,是的,是这个的
老师,我纠结成本可能还有几点疑问,1.假设我这月修理10台车,我这边出库单资料人员说上面显示都是销售出去的价格所以会给客户,没法写成本价,2.这10台车我要不要对应10张出库单,还是一个月只要涉及到10台车汇总出总数,比如 尿素这个月用5桶*20成本价,机油滤青器当月用了10个*5(成本)类似这样呢,有点晕
你好 1,修理费收入结转成本附件不是出库单 2,可以把10台车耗用的材料情况汇总做个出库单作为结转成本分录附件
1.修理费收入结转成本附件是什么?2.修理厂就三大收入1.维修事故车 2.新车车辆保养3.零售配件 这三大类可以说下成本的怎么统计吗 附件都配什么做原始凭证呢
你好 1,通常是相关人员的工资表 2,修理收入的成本就是相关人员工资,耗用的修理配件 零售配件结转成本的附件就是出库单
越说越晕了, 这个工资我都直接做管理费用的,老师你意思零售配件是按照出库单走,修理收入按照修理配件走啊,这有什么区别 不都是我采购的商品里吗 能在说解释点吗
你好,并不是所有工资都是计入管理费用的 从事修理人员的工资,需要结转到修理成本才是的
就是零售配件和修理收入的成本呢 ,不都是从采购的商品里走的吗 这有什么区别呢 非要区分零售成本是出库单,修理收入成本是耗用的修理配件吗?不可以直接当月做一个汇总吗 有什么区别啊
你好 零售配件的成本就是销售数量*单位购进成本 修理收入的成本=耗用的配件%2B相关人员工资 二者是不同的,所以需要分别计算