开具红字发票处理,分录一样,金额是负数
老师您好,有收入已入账且已开发票,此收入要退款,跨月,发票及账务均怎么处理
你好老师!去年收款客户一直未要发票,最后按未开票收入入账,已交增值税,现在客户又要票,跨年了怎么处理?
老师您好!公司12月份收到有四张发票纳税人识别号开错,有的已入账并付款,这要退回,怎样处理?记账联还退回吗?谢谢
老师您好,我有一些收入已做账但是没开发票,已经跨年了,要怎么办啊?
分包发票开多了,实际结算后应付帐款并没有发票那么多,发票都已经入账了且跨年了。账上要怎么处理?
我是个体,我4-6月的收入是25万含金额,我报税的收入就是250000除1+0.1。那我手上的成本发票合计金额是20万,那我入成本是20万吗,还是也是200000÷1.01不含税金额。
老师,村委会出租土地,用来投资光伏发电,租期是25年,然后每年有分红,这个要怎么做账务处理? 放长期投资?然后分红又怎么做账?
老师,请问下,是不是每个月,应交税费应交增值税进项税额的发生额是多少?就要勾选抵扣多少金额?
请问,我们是自产自销有个大棚,现在要卖出去,这个大棚应该怎么开发票呢?可以开免税票吗
出口退税,是先提交申报才下户核查,还是先核查在提交申报
处置公司车,销售给个人,并开具了发票,申报表和账面上的收入显示不一样,需要调整吗
关于工程已经完工2年多,质保金未开票,账务处理也没有挂往来,现在需要支付质保金,工程施工方已经注销公司,无法开票,这个怎么进行财务审核,需要哪些资料作为付款附件,不开票付款是否属于白条入账?
老师,您好,关于差旅补助能不能谁说扣除,我从电子税务局网站上咨询,给了我两个答案,我应该怎么理解,能不能凭企业内部凭证,做税前扣除,不征个税
老师,我们公司2022年支付给律所费用,他们2025年才给我们公司开票过来,这专票怎么入账呢
老师,我5月把往来挂错了,我现在要调整,这个分录怎么做,把这其他应付单位换成另外一家
咋开红字发票啊
发票填开,点最上面的红字
哦哦 那分录是 和收入一样 金额是负数 冲了就OK吧?
和收入一样 金额是负数 冲了就OK吧? 是的