您好,由于对方已经认证抵扣,那么需要把 负数发票和 正确发票一起寄给对方的。
我公司作为销方,在前几个月开具了一份发票给对方公司,对方公司已经抵扣了,这个月发现发票里面的内容有点问题,所以根据错误的发票开了负数发票,然后又重新开了正确的发票,请问我们给对方公司寄发票的时候要连着负数发票的抵扣联一起寄出去吗还是只用寄正确的发票给对方呢
#提问# 请问老师,5月份收到发票发现发票名头不对,但是已经抵扣,6月份给对方开出红字发票信息表之后,对方开具负数发票,同时开具正确发票,正确发票在7月份已经抵扣。但是负数发票的公司名称是正确的公司名称,而不是5月份收到的错误名头发票,这样可以吗?
你好,我上个月开错了个发票,忘记作废了,又重新开了个正确的,错误的也没给对方寄过去,只寄过正确的了,这月初一我发现没作废,就开了个红字发票,对方可以抵扣我上个月开错的的那个发票吗,在抵扣勾选里,我应该再做什么
老师,之前红冲了2张8月份的发票,对方已经抵扣的了,负数发票也已经开出来了,对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗?正常来说,负数发票应该是我们原件要留着做账吧,然后相对应的正数发票的第二,第三联应该也要他们寄回来才对吧?
请问一下老师,2023年1月份我们给A公司开具了专票,发票有误了,但是邮寄给A公司,对方还没做发票认证抵扣了,我们公司可以把这张开错冲红吗?冲红要让对方公司把开错的发票给我们吗
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
好的,谢谢
不用谢,祝工作顺利。