同学你好 借 预付账款 应交税费 应交增值税 待认证进项税 贷 银行存款
老师,这张发票我现在暂时不抵扣,怎样做分录?
老师,我四月份做帐,做分录的时候有一张进票没有录进去,我现在年底要装订票,才发现现在要怎么弄啊?发票已经抵扣了的
老师好 这笔分录是1月份发生的,我认证抵扣并做账了,现在这张发票找不到,我要怎么做分录冲销呢
老师,我们5月剩6张发票本月暂时不抵扣,就按图一这样放着吗?下月抵扣认证再勾选
老师 进项发票暂时不抵扣 分录怎么写
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
老师好,我想问一下全电发票的学习视频在哪里可以找到学习
新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金