你好; 借 管理费用或者库存商品 ; 应交税费-待认证进项税 贷银行存款 ; 等着认证做 :借进项税贷 应交税费-待认证进项税
请问待抵扣发票,做进项时摘要怎么写?分录是借:进项,贷:待抵扣?
当月的发票不抵扣进项分录怎么写?
老师物业费暂时不抵扣分录怎么写
老师 进项发票暂时不抵扣 分录怎么写
公司购入空调,进项税暂时不抵扣的分录怎么写
老师:我公司2024年业务招待费8097.92元,填企业所得税汇算清缴时,账载金额8097.92元,税收金额填多少,调增金额填多少?计算依据是什么?
老师 我们是旅行社 取得这种客运行程单怎么入账 入成本吗 可以抵扣进项吗
员工向公司借款31万,写了31万借款单,做账时分别做了其他应收款和其他应付款,那么借款单是不是只需要写其他应收款那部分,还是写31万也可以
增值税扣缴比做账多0.01 应该怎么调整
代单位收的代收代付,是收现金好还是让转个人账户好
老师假如我们的工资总额是10万那么我们要交的工会资金是不是这样算的100000×0.008*20%=160
老师,无票支出的款项,汇算时候调到哪里啊
请问老师境内企业分红给企业分红税免税的吗?不管是控股还是高新技术企业
老师,业务招待费放主营业务成本合适吗?
老师,如果2024年公司被税务认定关联公司往来视同增值税销售,补交了增值税,在做2024年所得税汇算清缴的时候,收入这边会有影响吗?这部分视同销售要算进去吗?应该怎么填报
当时做的 借:原材料 应交税费—进项 贷:应付账款 现在在做一笔什么分录
你好; 自己去改哈 ; 按我说的 去做体现
借:应交税费—应交增值税—代认证进项税额 贷 应交税费—进项对吗
你好 ; 二级科目是待认证进项税哈 ; 不是三级科目 。 你仔细去看看我写的分录