你好,不考虑增值税的话,借走原材料时按照发出委托加工物资核算。 借:委托加工物资14380,贷:原材料14380。 支付加工费,借:委托加工物资35812.50,贷:银行存款35800、应付账款12.50。 收回委托加工物资,借:库存商品50192.50,贷:委托加工物资50192.50。
老师好!公司加工模板,后销售模板,山西金亿拉来原材料,让公司加工模板,拉来原材料219.16吨,加工模板剩下的原材料22.35吨,金额80125元,将模板196.81吨,金额258209元,这样算下来加工费178084元,请教老师如何做会计分录
老师好!公司加工模板,加工不过来,委托孟小军加工模板,加工59.05吨*850元=50192.50元加工费,孟小军借公司原材料槽钢、卷板14380元,支付孟小军加工费35800元(加工费50192.50元-14380=35812.50元,余额12.50元,请教老师是每一步如何做会计分录
老师好!金亿公司委托我公司加工模板,加工模板385641元,对方拉来原材料93548元,金亿应支付我公司加工费292093元,会计分录怎么做?麻烦老师指导
宏达公司为增值税一般纳税人,适用13%税率。6月份发生经济业务如下:(13)25日,行政部李华报销差旅费3534元,其中往返机票票价1600元,燃油附加费362元,机场建设费100元,住宿费1272元,取得6%专用发票一张,出差补贴300元,预借差旅费3000元,余款现金付讫。(14)26日,销售给某小规模纳税人产品一批,开出普通发票一张,收到银行存款56500元。(15)29日,企业将乙产品一批捐赠给某希望小学,生产成本32000元,同类产品不含税售价为40000元。(16)29日,按约定的付款条件收到6月20日销售商品款177600元。(17)30日,将自产的5件丙产品用于当月优秀员工奖励,生产成本为450元/件,不含税售价700元/件。(18)30日,某工厂委托宏达公司加工产品,收取加工费并开出专用发票,注明价款22000元,增值税额2860元。编写会计分录(虽然题目不完整,但是只要求写这几个的会计分录,不会有影响,谢谢老师!!)
[作业]某木制品加工企业为增值税一般纳税人,2019年5月提供的增值税计税资料如下,计算当期应纳增值税税额并做出相应的会计分录。(1)销售刨光材,给增值税一般纳税人开具的增值税专用发票上注明的销售额为520000元,给小规模纳税人开具普通发票上注明的销售额为127916元,销售原木,开具的普通发票上注明的销售额为43600元。馈赠刨光材给关系单位,其成本为30000元,同类产品的不含税售价为40000元;职工食堂耗用外购材料35000元。(2)本月购进板材,取得的增值税专用发票上注明的金额为180000元,购进原木,取得的增值税专用发票上注明的金额为72000元,取得的木材贸易公司普通发票上注明的原本金额为40000元;委托运输公司运送所购进的原木,支付运输费用并取得增值税专用发票,发票注明运费5000元、增值税税额450元。(3)上期尚未抵扣完的进项税额为4800元,不月已缴增值税16000元.(4)该企业原材料成本的核算采用实际成本法,以上款项均以银行存款收付,原材料均已验收入库。
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?