同学您好,按照退款金额开具红字发票
老师,我想问一下,我们是出租写字楼的,现在有个客户要退租了,之前已经给他开过发票了,现在要给他退十几天租金,发票已经跨月了,要怎么处理
老师,我想问下,3个月前对方给我们开的票,我已经验过票,做过帐了,现在对方退款了,要我把发票推给他们,这都跨月做过帐,了,如何处理
之前收到房东开给我们公司一张房租押金增值税发票,现在我们已经退租了,房东也把押金退到我们账户了,那我这边需要给他开一个发票吗充之前的发票?还是房东自己开红字发票?
之前开了租金发票是半年的,专票已经给客户了,现在客户提前退租我们就多开了2个月。这样是不是要对方的会计提交红字信息表才可以红冲重新开啊。对方已经认证了
我们有一个物业今年整体出租给了A公司,收了两个月租金后发现之前有些散客租户已经给了车位租金,继续租用对应车位,出现了重租的问题,对A公司已开的发票,要怎么处理呢?是否要把散户的租金给回A公司呢?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
那我等于是要部分红冲,那我给他开正确的的蓝字发票的时候那个月份就要写成小数了,月份可以写成小数吗
单位是月份,数量栏可以写小数吗
您好,开具发票的数量可以是小数的