你好,可以只设置应收账款的
老师,现在我们暂时是预收货款。可以只设置应收账款不设置预收账款吗?我们是小规模公司。
刚成立的小规模公司,未设置预收账款,这个季度应收账款余额是负数有没有关系,需要另设置预收账款吗?
老师,请问一个公司针对往来账款,只用设置应收应付就可以了吧,不用设置预收预付吧,然后再针对其他款设置其他应收应付款
老师,代账公司之前没有设置预收账款科目,5月份开始我们有预收的学费,这个是可以记在应收账款贷方么?
老师你好,我想问一下,我们公司5月份报表,应收账款期末是负数,应该调到预收账款的,但是我们没设置预收账款,所以我调到其他应收了这样可以吗?
老师,单位社保缴纳证明在哪里下载
税金及附加都包含什么税
税金及附加都是包含什么
我是挂名股东有什么影响?有什么风险?
你好,老师,我司给客户加工,加工完成后,我司开具销售专票21874,加工完成后还有一些废料,客户让我司代卖,代卖废料后,废料价格是10796元,这笔废料钱客户不从合同上扣减,直接开了一张32670的专票给我们,这个账务如何处理
这是什么业务 请问老师
老师,所得税费用填到企业所得税年报的那个表里,那个行
老师,资本公积和盈余公积是什么意思
老师好,去年计提年终奖50万,在今年5月发放,个税在什么时候申报
老师,法人是一般人公司,他问我4月份我们要交多少增值税,公式怎么算,我主要看哪些数据
收到的预收的时候账务处理:借银行存款 贷:应收账款
销售货物时借应收账款 贷主营业务收入。 结转成本借主营业务成本,贷库存商品
对吗老师
额嗯,是的呢,分录这样写就行
老师,你能看到我发给你的图片吗
我感觉有点奇怪,就是产品也要做入库的账务处理吗,
还有我现在销售多少就做一张出库单汇总就行了。然后以这个来做结转成本的附件
你们是生产企业吗,生产企业就做,不是就不是不用
我们是碎石厂
购入原材料石头,,然后加工成石子和石粉。具体做那些账务处理,老师能说一下吗
我感觉有点乱,
要加工的吧,加工就要这样做
老师,我发给你的这个账务处理有没有漏什么,领用是不是也要做一张出库单汇总的
第二个分录就是车间领用的呢