你好,可以只设置应收账款的

老师,现在我们暂时是预收货款。可以只设置应收账款不设置预收账款吗?我们是小规模公司。
刚成立的小规模公司,未设置预收账款,这个季度应收账款余额是负数有没有关系,需要另设置预收账款吗?
老师,请问一个公司针对往来账款,只用设置应收应付就可以了吧,不用设置预收预付吧,然后再针对其他款设置其他应收应付款
老师,代账公司之前没有设置预收账款科目,5月份开始我们有预收的学费,这个是可以记在应收账款贷方么?
老师你好,我想问一下,我们公司5月份报表,应收账款期末是负数,应该调到预收账款的,但是我们没设置预收账款,所以我调到其他应收了这样可以吗?
老师客户开了个6万多的发票,后来钱收不上来这么多,给他打折了,开了5万的发票又,这6万多的发票在电子税务局里怎么处理啊
对公账户进来的钱一定要开票吗
应收账款确认收不回来了怎么做账
房地产开发企业土地成本的分摊在增值税和土增税之前是不一样的吗
老师,问下,有的费用先预付了,后面发票没拿来,但是税务上面开了。可以直接下载下来,做进去吗?
有限合伙企业增值税几个点,也分一般纳税人和小规模纳税人吗
老师,请问一下资源企业。反向开票的是什么意思
老师,我们卖货方,由于会计交接问题发现有一笔去年的业务没有给买货公司开发票,现在这个买货公司注销了,怎么办?
老师您好,本年的营业收入500万,利润400万,弥补以前年度损益110万,员工10人,资产3000万,符合小微企业吗,我对这个是不是要弥补以前年度损益来算300万的应纳税所得额有点迷糊。
去年已经暂估入账发票没有回来,汇算清缴的时候纳税调增了。今年发票回来了应该怎样处理?
收到的预收的时候账务处理:借银行存款 贷:应收账款
销售货物时借应收账款 贷主营业务收入。 结转成本借主营业务成本,贷库存商品
对吗老师
额嗯,是的呢,分录这样写就行
老师,你能看到我发给你的图片吗
我感觉有点奇怪,就是产品也要做入库的账务处理吗,
还有我现在销售多少就做一张出库单汇总就行了。然后以这个来做结转成本的附件
你们是生产企业吗,生产企业就做,不是就不是不用
我们是碎石厂
购入原材料石头,,然后加工成石子和石粉。具体做那些账务处理,老师能说一下吗
我感觉有点乱,
要加工的吧,加工就要这样做
老师,我发给你的这个账务处理有没有漏什么,领用是不是也要做一张出库单汇总的
第二个分录就是车间领用的呢