您好,继续使用不再处理。报废和变卖需要清理残值。可以进行盘点梳理下实际固定资产情况。

老师你好,我公司要处理一批固定资产,有的折旧已经完了,使用期限也是0,卖出后账务上怎么处理呢?
老师你好,我想问下固定资产已提足折旧,有继续使用,也有不再使用的,不再使用的也没变卖,该怎么处理,已报废的固定资产也没变卖,该怎么处理,还有一些固定资产卡片上有,但实际上已经没有了,怎么处理
请问老师,固定资产已经折旧完,也不再使用了,帐务怎么处理?不处理的话,原值还一直在固定资产哪,但实际固定次产已经没有这么多了。
老师,请问我们公司的固定资产计提折旧已经完了,如果继续使用和不使用报废分别该怎么处理
固定资产如果计提完折旧后,既不卖也没有报废,企业继续使用,要怎么处理?
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
如果不变卖需要处理吗
您好,报废是需要处理的。使用不处理。
意思就是报废了,即使不变卖也需要处理还是在变卖后再处理
您好,不变卖也要处理,因为不满足资产条件,
哦,非常感谢
还有一部分固定资产已经没有了,但账面上还有,该怎么处理呢
您好,视同报废处理。
这些需要处理的固定资产是统一做一个分录还是一个固定资产做一个分录呢,清理后是不是卡片就不再显示了
您好,处理分录可以一个分录。清理后卡片金额为零。